デジタル庁 / 国民向けサービス

各省庁等の行政手続・補助金調査及び共通機能展開支援事業

予算事業ID 20352 前年度事業 開始 2025年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5,500 万円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 5,500 万円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 5,500 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

各省庁等の事業者向けの行政手続・補助金申請において、オンライン化状況を適切に把握し、汎用的な電子申請システムであるe-GovやJグランツ等の利用を推進することで、事業者向けの行政手続等の電子申請対応を進めること。/また、各省庁の手続処理システムにおいて、デジタル庁の開発する共通機能の認知を広げ、共通機能の導入を進めること。

事業の概要

各省庁等の事業者向けの行政手続・補助金申請においては、オンライン化状況の調査を実施し、e-Gov, Jグランツの各省庁等への展開を支援する。また、各省庁の手続処理システムにおいては、共通機能の利用状況やニーズを調査することで、新たな共通機能の導入を検討する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 5,500 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 5,500 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算5,500 万円
歳出予算現額5,500 万円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越5,500 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 55,000,000 円 0 円
2025 0 円 55,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円55,000,000 円0 円0 円2025年度シート
20255,000,000 円0 円55,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 5,000,000 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
55,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
55,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 —(1件)、第1次補正予算 55,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
55,000,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
事業者向けの行政手続・補助金申請について、今年度も各省庁等のオンライン化の状況を調査するため、その準備として体制構築を開始した。電子申請に対応した事業者向けの行政手続等の種類数の向上を目指して、まずはプロジェクトの円滑な推進に向けた計画策定と管理を行い、デジタル庁内の手続システムや共通機能の確認、既存の調査結果の整理・分析を通じて、調査・展開支援の対象となる機関や手続・補助金を特定する。
改善の方向性
既存の調査データの整理と分析を行って課題点を洗い出し、今後に実施する調査に向けて改善を検討していく必要がある。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
事業の有効性・効率性・成果について、適切かつ的確に検証し、効率的執行に努めるべき。アウトカムが複数設定できない理由について、本事業の活動内容や最終目標等を踏まえたものであり、理由は妥当であると考える。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット-[回]11 100
アウトプット-[回]11 100
アウトカム・短期調査において、オンライン化済みと回答している行政手続の数
アウトカム・短期調査において、オンライン化済みと回答している補助金の数
アウトカム・長期-
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、事業の有効性・効率性・成果について適切かつ的確に検証し、効率的執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円