厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

ドクターヘリの導入促進

予算事業ID 2039 前年度事業 開始 2009年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,132 万円 のうち 612 万円(54.0%)を執行。不用相当額 520 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1,132 万円、FY2026 概算要求は 1,132 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1,132 万円 → FY2025 当初 1,132 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

ドクターヘリという特殊な場所において高度な救急医療を提供できる医師・看護師等を育成する。

事業の概要

ドクターヘリ運用に関わる医師や看護師等を対象とし、航空医学、ドクターヘリにおける救急医療、安全対策等ドクターヘリの運用に必要な内容に関しての研修を行う。また、ドクターヘリが介入した症例について全国規模での症例登録を行いドクターヘリと救急車搬送された傷病者の予後その他を統計学的に比較検討することにより、ドクターヘリの有効性の検証等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,132 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,132 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 612 万円 執行率 54.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 520 万円 現額の 46%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,132 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,132 万円
歳出予算現額1,132 万円

使い道

執行額612 万円
不用相当額520 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 11,323,000 円 11,323,000 円 2,186,196 円
2022 11,323,000 円 11,323,000 円 4,338,277 円
2023 11,323,000 円 11,323,000 円 5,677,258 円
2024 11,323,000 円 11,323,000 円 6,120,000 円
2025 11,323,000 円 11,323,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202111,323,000 円11,323,000 円2,186,196 円19.3%9,136,804 円2025年度シート
202211,323,000 円11,323,000 円11,323,000 円4,338,277 円38.3%6,984,723 円2025年度シート
202311,323,000 円11,323,000 円11,323,000 円5,677,258 円50.1%5,645,742 円2025年度シート
202411,323,000 円11,323,000 円11,323,000 円6,120,000 円54.0%5,203,000 円2025年度シート
202511,323,000 円11,323,000 円11,323,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 11,323,000 円 → FY2025 要求 11,323,000 円 → FY2025 当初 11,323,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 6,120,000 円(54.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 11,323,000 円 → FY2026 要求 11,323,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
11,323,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
11,323,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
11,323,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 11,323,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
6,120,000 円
執行率
54.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
5,203,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
ドクターヘリに搭乗する医師や看護師等に対して高度な救急医療を提供するための研修を実施することにより、ドクターヘリの安定的かつ迅速な運航に寄与することができている。また、当該研修については、受講希望者の状況等を踏まえ、平成26年度より研修実施回数を年2回に増やすとともに、平成29年度からは初級コース、上級コースに分け、よりきめ細やかな研修を実施しており、今後もドクターヘリに搭乗する医師、看護師等を養成していく必要がある。また、執行率については下欄のとおり改善を図っていく。
改善の方向性
受講希望者の状況等を踏まえ、平成26年度から研修実施回数を2回に増やすとともに、平成29年度からは初級コース、上級コースに分け、よりきめ細やかな研修を実施しており、引き続き、適切な予算執行に努めていく。また、都道府県等を通じて改めて周知することにより、過剰な経費の計上とならないようにし、執行率の改善に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 必要な事業との認識です。本事業は導入促進事業ですが、導入数増加の先にある(救急)医療の安定化がミッションと思います。今後、アウトカムなどご検討をお願いします。執行率は90%程度になるよう予実管理をお願いします。あるいは執行額ベースでの予算設定もご検討ください。引き続き今後とも適正な予算執行のもと、実りある事業としてください。(井出 健二郎)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
ドクターヘリという特殊な場所において高度な救急医療を提供できる医師・看護師等を育成するために必要な事業であるが、執行率が低いため事業内容の見直し等により執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットドクターヘリ従事者研修受講状況[人]15094 62.66667
アウトカム・長期ドクターヘリによる搬送件数[件]29183

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き必要な予算額を確保し適切な執行に努めるとともに、都道府県等を通じた周知を実施するなど、執行率が向上するよう改善に努めることとする。
FY2025 当初予算(参考)
11,323,000 円
FY2026 概算要求
11,323,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般社団法人日本航空医療学会
ドクターヘリにおいて高度な救急医療を提供できる医療従事者の養成・育成を図るための研修を実施
3,772,000 円
B一般社団法人日本航空医療学会
ドクターヘリが関係した実症例に関して、ドクターヘリの要請及び運航状況、関係機関との連携等の運用に関するデータと、患者本人の状態や予後等の症例に関するデータを一連のデータとして収集し、効率的なドクターヘリ運用を 行う ための調査・分析等を実施
2,348,000 円