厚生労働省 / 医政局 / 医事課

医療関係者問題調査検討会等経費

予算事業ID 2041 前年度事業 開始 1988年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,956 万円 のうち 1,055 万円(53.9%)を執行。不用相当額 901 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1,957 万円、FY2026 概算要求は 1,966 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1,956 万円 → FY2025 当初 1,957 万円(+0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

効果的な臨床研修の検討や医療関係者問題についての検討、その他医師等の再教育を行い、質の向上を目的とする。(①医師研修研究経費 ②外国人医師等臨床修練認定経費 ③医師等資質向上対策費 ④医師等の再教育研修の在り方に関する検討会 ⑤看護基礎教育検討会費)

事業の概要

①医師研修研究経費/ 臨床研修指導医が研修医を指導する上で、より効果的な教育訓練の技法を開発し、普及させるための検討を行う。/②外国人医師等臨床修練認定経費/ 我が国の医師等の資格を有しない外国医師等が医療技術を修得するために、その研修に必要な範囲内において、医療行為の認定を行う。/③医師等資質向上対策費/ 行政処分を受けた医師等の再教育を行う。/④医師等の再教育研修の在り方に関する検討会/ 医師等の再教育研修の問題点等について整理検証を行う。/⑤看護基礎教育検討会費/ 看護師等の教育内容、単位数、教育方法、臨地実習、他職種との単位互換等について検討を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,956 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,956 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,055 万円 執行率 53.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 901 万円 現額の 46.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 95.4〜97%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,966 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,956 万円
歳出予算現額1,956 万円

使い道

執行額1,055 万円
不用相当額901 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 19,200,000 円 19,200,000 円 11,495,923 円
2022 20,024,000 円 20,024,000 円 6,321,407 円
2023 20,024,000 円 20,024,000 円 6,010,356 円
2024 19,560,000 円 19,560,000 円 10,551,763 円
2025 19,566,000 円 19,566,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202119,200,000 円19,200,000 円11,495,923 円59.9%7,704,077 円2025年度シート
202219,200,000 円20,024,000 円20,024,000 円6,321,407 円31.6%13,702,593 円2025年度シート
202320,024,000 円20,024,000 円20,024,000 円6,010,356 円30.0%14,013,644 円2025年度シート
202419,560,000 円19,560,000 円19,560,000 円10,551,763 円53.9%9,008,237 円2025年度シート
202519,566,000 円19,566,000 円19,566,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 19,560,000 円 → FY2025 要求 19,566,000 円 → FY2025 当初 19,566,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 10,551,763 円(53.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 19,566,000 円 → FY2026 要求 19,658,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
19,560,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
19,560,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
19,560,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 19,560,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
10,551,763 円
執行率
53.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
9,008,237 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・医療関係者に係る諸課題等に関して検討を行うことは、質の高い医療サービスを提供するために必要な事業である。また、国全体で議論の必要があるため、国費を投入すべきである。・例年、予算額と執行額の乖離の理由を分析し、予算要求に反映するよう取り組んできたところであり、また、新型コロナウイルス感染症の流行下においても、事業の実施方法等を見直し、医療従事者の養成・確保等における様々な課題に対し、事業を進めている。
改善の方向性
執行においては、引き続き、業務の効率化や職員のコスト意識の向上に努め、更なるコスト削減に取り組むこととしたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
効果的な臨床研修の検討や医療関係者問題についての検討、その他医師等の再教育を行い、質の向上を図るために必要な事業であり、引き続き実施していく必要があるが、執行率が低くなっている要因を踏まえ、執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット検討会開催回数[回]3336 109.09091
アウトプット臨床修練指定医療機関数[件]531543 102.25989
アウトプット開催件数[件]22 100
アウトカム・長期
アウトカム・長期臨床修練(歯科)医許可数[件]219209 95.43379
アウトカム・長期再教育研修における出席率[%]10097 97

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き、業務の効率化や職員のコスト意識の向上に努めコスト縮減に取り組むとともに、更なる事業の適切な実施に努めることとしたい。
FY2025 当初予算(参考)
19,566,000 円
FY2026 概算要求
19,658,000 円
主な増減理由
単価見直しに伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社BusinessForumほか
検討会のための会場借上・速記対応等
8,428,000 円