厚生労働省 / 社会・援護局 / 地域福祉課

女性支援関係機関支援体制強化事業

予算事業ID 20463 新規開始事業 開始 2025年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 0 円 のうち 0 円(—)を執行。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2,293 万円、FY2026 概算要求は 2,288 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 2,293 万円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

困難な問題を抱える女性への支援の強化及び支援を担う人材育成を図るため、女性支援機関の管理職等向けに女性支援制度の目的や各支援機関の役割、支援のあり方、具体的な課題等について研修を行うとともに、支援機関同士の関係構築等を行う。

事業の概要

女性支援機関(女性相談支援員、女性相談支援センター、女性自立支援施設、民間団体等)の管理職等を対象に、/・女性支援制度の目的、理念/・女性支援制度の全体像及び支援のあり方/・各支援機関の役割、支援のあり方/・具体的な課題、トピックス/・組織の職員のマネジメント /等について研修を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 算出対象外
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2,288 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 0 円 0 円
2025 22,926,000 円 22,926,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円0 円0 円2025年度シート
202522,926,000 円22,926,000 円22,926,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 22,926,000 円 → FY2025 当初 22,926,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 22,926,000 円 → FY2026 要求 22,876,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
0 円
内訳(予算種別)
当初予算 —(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
—(算出対象外)

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
研修体系について、法の基本理念(関係機関・民間団体の協働)を踏まえ、女性支援機関や民間団体、都道府県担当者など関係者全てに研修の機会を設けるとともに、心理職員の専門性向上のための研修を追加する等の見直しを行った。
改善の方向性
新規事業の実施にあたり、来年度以降の取組に繋げることも踏まえ、自治体や参加者等からの要望を取り入れながら、研修の実施方法や講義内容等について検討する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
困難な問題を抱える女性への支援の強化及び支援を担う人材育成を図るために必要な事業であるため、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研修受講者数[人]0
アウトカム・短期研修後のアンケート等における研修内容を理解・満足している旨の回答割合[%]
アウトカム・長期困難な問題を抱える女性等に対し、適切な支援が提供される整備をした自治体の割合[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
22,926,000 円
FY2026 概算要求
22,876,000 円
主な増減理由
統一単価置き換えによる減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A民間企業
企画運営委員会の設置・運営、研修の運営・庶務全般等
0 円