内閣府 / 政策統括官(防災担当) / 広域避難・計画推進室

船舶を活用した医療提供体制の整備の推進

予算事業ID 20551 前年度事業 開始 2025年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.5 億円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 2.5 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 2.5 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 9,655 万円、FY2026 概算要求は 10.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 9,655 万円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)に基づき、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を推進する。

事業の概要

○大規模災害の発生を想定し、実際の船舶を活用して活動要領に基づく実動訓練等を通じた検証を行う。/○災害時等に迅速に体制を整え、船舶での医療活動を円滑に実施するために、あらかじめ資器材等を購入し、保管する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 2.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 2.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 10.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算2.5 億円
歳出予算現額2.5 億円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越2.5 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 247,877,000 円 0 円
2025 96,551,000 円 1,057,028,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円247,877,000 円0 円0 円2025年度シート
2025268,933,000 円96,551,000 円1,057,028,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 268,933,000 円 → FY2025 当初 96,551,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 96,551,000 円 → FY2026 要求 1,078,024,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
247,877,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
247,877,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 —(1件)、第1次補正予算 247,877,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
247,877,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
(記載なし)
改善の方向性
(記載なし)
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
事業の適切な進捗管理、予算の適切かつ効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット実証訓練の実施回数[回]1
アウトカム・中期--
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
事業の適切な進捗管理、予算の適切かつ効率的な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
96,551,000 円
FY2026 概算要求
1,078,024,000 円
うち要望額
978,535,000 円