厚生労働省 / 医政局 / 参事官(特定医薬品開発支援・医療情報担当)

医療情報システム普及啓発等経費

予算事業ID 2061 前年度事業 開始 2003年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,424 万円 のうち 971 万円(68.2%)を執行。不用相当額 453 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1,424 万円、FY2026 概算要求は 1,424 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1,424 万円 → FY2025 当初 1,424 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

近年発達の著しい情報処理技術や通信技術を活用した医療情報システムの標準化等の普及啓発を行い、各重要インフラ分野において官民の緊密な連携体制を構築する。

事業の概要

医療情報システムの様々な課題を把握するため、職員が現地を実態調査を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,424 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,424 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 971 万円 執行率 68.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 453 万円 現額の 31.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,424 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,424 万円
歳出予算現額1,424 万円

使い道

執行額971 万円
不用相当額453 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 407,000 円 407,000 円 61,952 円
2022 407,000 円 407,000 円 22,217 円
2023 13,673,000 円 13,673,000 円 4,049,545 円
2024 14,243,000 円 14,243,000 円 9,713,542 円
2025 14,243,000 円 14,243,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021407,000 円407,000 円61,952 円15.2%345,048 円2025年度シート
2022407,000 円407,000 円407,000 円22,217 円5.5%384,783 円2025年度シート
202313,673,000 円13,673,000 円13,673,000 円4,049,545 円29.6%9,623,455 円2025年度シート
202414,243,000 円14,243,000 円14,243,000 円9,713,542 円68.2%4,529,458 円2025年度シート
202514,243,000 円14,243,000 円14,243,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 14,243,000 円 → FY2025 要求 14,243,000 円 → FY2025 当初 14,243,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 9,713,542 円(68.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 14,243,000 円 → FY2026 要求 14,243,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
14,243,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
14,243,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
14,243,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 14,243,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
9,713,542 円
執行率
68.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
4,529,458 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
地方自治体・医師会等の医療情報システムを実態調査し、様々な課題を把握するための出張を実施することが出来なかった。
改善の方向性
医療情報システムの様々な課題を把握するため、職員が現地を実態調査を行うことが必要である。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医療情報システムの様々な課題を把握するため、職員が現地を実態調査を行うために必要な事業であるが、活動実績が低調に推移している要因を分析し、さらなる執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット職員の出張回数[回]30
アウトカム・短期医療機関の標準規格準拠対応電子カルテシステム導入に係る補助(導入した施設への補助金交付数)[件]500
アウトカム・長期医療機関における電子カルテ情報の閲覧件数[件]50000

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
活動内容の精査等を行い、執行率の改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
14,243,000 円
FY2026 概算要求
14,243,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社文祥堂ほか
業務上必要となる物品の調達・環境の整備等
5,675,000 円