厚生労働省 / 大臣官房

データヘルス改革推進サービス全般プロジェクト管理支援業務

予算事業ID 2067 前年度事業 開始 2019年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.3 億円 のうち 1.3 億円(55.1%)を執行。翌年度繰越 1 億円、不用相当額 95.7 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 6,121 万円、FY2026 概算要求は 6,120 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 8,140 万円 → FY2025 当初 6,121 万円(−24.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

「データヘルス改革に関する工程表」(令和3年6月4日データヘルス改革推進本部)及び「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)に基づき、データヘルス改革及び医療DXに関連する各プロジェクトを推進する。データヘルス改革及び医療DXは、複数部局が関係し、様々な取組で構成されており、相互のつながりもあることから、本事業において、プロジェクト全体の進捗状況を俯瞰的に把握・管理し、プロジェクト間の情報共有等を通して各プロジェクトの円滑かつ効率的な実現を推進する。

事業の概要

データヘルス改革及び医療DXを適切かつ確実に推進していくため、大規模プロジェクトへの参画経験や情報セキュリティに関する業務経験に基づく視点などの専門的観点から、各プロジェクトの施策の進捗状況、関連するシステムの開発・運用状況、それらを取り巻く状況等を把握し、全体の進捗を確認する。その上で、例えば、多くの関係者との連携及び調整において支援が必要なケース、システム企画・仕様策定・構築等を進める上での支援が必要なケースなどについて、解決に向けた対応案を検討する等の支援を行う。【EBPMアクションプラン関連事業】

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8,140 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8,140 万円 要求の 100%現額 2.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.3 億円 執行率 55.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 95.7 万円 現額の 0.4%翌年度繰越 1 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 89%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 6,120 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8,140 万円
補正予算1 億円
前年度繰越4,459 万円
歳出予算現額2.3 億円

使い道

執行額1.3 億円
翌年度繰越1 億円
不用相当額95.7 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 87,780,000 円 72,600,000 円 72,600,000 円
2022 81,400,000 円 81,400,000 円 81,400,000 円
2023 81,400,000 円 81,400,000 円 81,038,100 円
2024 81,400,000 円 226,812,000 円 125,035,372 円
2025 61,206,000 円 162,026,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202187,780,000 円72,600,000 円72,600,000 円100.0%0 円2025年度シート
202281,400,000 円81,400,000 円81,400,000 円81,400,000 円100.0%0 円2025年度シート
2023100,000,000 円81,400,000 円81,400,000 円81,038,100 円99.6%要確認2025年度シート
202481,400,000 円81,400,000 円226,812,000 円125,035,372 円55.1%956,628 円2025年度シート
2025104,786,000 円61,206,000 円162,026,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 81,400,000 円 → FY2025 要求 104,786,000 円 → FY2025 当初 61,206,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 125,035,372 円(55.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 61,206,000 円 → FY2026 要求 61,204,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
81,400,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
81,400,000 円
補正予算
100,820,000 円
前年度繰越
44,592,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
226,812,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 81,400,000 円(2件)、第1次補正予算 100,820,000 円(1件)、前年度から繰越し 44,592,000 円(1件)、予備費等1 0 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
125,035,372 円
執行率
55.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
100,820,000 円
不用相当額
956,628 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
医療DX関連システムの全体像を把握するとともに、各取組・システム間での整合性を確保し、データヘルス改革及び医療DXの推進に関する支援を適切に実施している。
改善の方向性
引き続き、効率的な予算執行に努めるとともに実績等を踏まえ、効率化を図っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
データヘルス改革及び医療DXを推進するため継続して実施していく必要がある。引き続き調達の競争性を確保しながら適正な予算執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットデータヘルス改革及び医療DXの目指すべき未来に向けての取組の進捗管理・推進[件]11 100
アウトカム・長期データヘルス改革及び医療DXに関して重点的にフォローアップする施策数[件]
アウトカム・長期データヘルス改革及び医療DXに関する会議参加等回数[件]10089 89

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
61,206,000 円
FY2026 概算要求
61,204,000 円
主な増減理由
国庫債務負担行為の後年度歳出化分に係る年割額が微減したもの。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aデロイトトーマツコンサルティング合同会社
データヘルス改革にて提供する各種サービスを円滑かつ効率的に実現するため、進捗管理、品質管理、リスク管理等のプロジェクト管理を一体的に行う。
125,035,000 円