厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

医療安全支援センター総合支援事業

予算事業ID 2071 前年度事業 開始 2001年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,806 万円 のうち 1,806 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1,806 万円、FY2026 概算要求は 1,806 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,806 万円 → FY2025 当初 1,806 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地域において、患者やその家族の苦情に対応し、または、相談に応ずるため、都道府県等に設置されている医療安全支援センターでの相談業務を行う相談員の資質の向上を図る。

事業の概要

(1)医療安全支援センター相談員等に対する基礎研修の実施/(2)医療安全支援センター相談員等に対する専門的研修の実施/(3)医療安全支援センター協議会を開催し、相談員の情報交換/(4)教訓的事例に関する情報を収集し各医療安全支援センターや医療機関等へ情報提供/(5)全国の医療安全支援センターの運営状況調査/(6)医療安全支援センターの新規設置に関する支援/(7)その他医療安全支援センターを支援する事業/補助率:定額(10/10相当)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,675 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,806 万円 要求の 67.5%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,806 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100.4%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,806 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,806 万円
歳出予算現額1,806 万円

使い道

執行額1,806 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 23,192,000 円 17,790,000 円 17,790,000 円
2022 23,192,000 円 23,192,000 円 16,931,000 円
2023 18,061,000 円 18,061,000 円 18,061,000 円
2024 18,061,000 円 18,061,000 円 18,061,000 円
2025 18,061,000 円 18,061,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202123,192,000 円17,790,000 円17,790,000 円100.0%0 円2025年度シート
202223,192,000 円23,192,000 円23,192,000 円16,931,000 円73.0%6,261,000 円2025年度シート
202323,192,000 円18,061,000 円18,061,000 円18,061,000 円100.0%0 円2025年度シート
202426,753,000 円18,061,000 円18,061,000 円18,061,000 円100.0%0 円2025年度シート
202518,061,000 円18,061,000 円18,061,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 18,061,000 円 → FY2025 要求 18,061,000 円 → FY2025 当初 18,061,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 18,061,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 18,061,000 円 → FY2026 要求 18,061,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
26,753,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
18,061,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
18,061,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 18,061,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
18,061,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
医療安全支援センターへは毎年多数の相談が国民から寄せられており、相談内容の経時変化は現状調査より確認できている。国民から寄せられた多くの相談内容に応じた研修を実施する事で、相談員の資質が向上し、相談者である国民の不安等払拭に資する。
改善の方向性
国民からの相談内容は多様であり、また時節とともに変化しているため、相談員が修得すべき知識にも変化が生じてきている。相談員の資質向上を図るため、国民の相談内容の傾向を把握し、国民のニーズに沿った研修相談員に実施できるよう努めていきたい。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 本事業の実施に際しては、相談支援の実効性を的確に把握するため、アウトカム指標の具体化・定量化を進めること。(大谷 恵未)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
都道府県等に設置されている医療安全支援センターでの相談業務を行う相談員の資質の向上を図るために必要な事業であるが、相談支援の実効性を的確に把握するため、アウトカム指標の見直しを行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット二次医療圏センター設置数[か所]300269 89.66667
アウトプット医療安全支援センター相談員等に対する研修の開催回数[回]96 66.66667
アウトカム・短期都道府県センターが実施している、医療安全協議会の実施率の割合[%]61.7
アウトカム・長期二次医療圏センターが実施している医療安全協議会等のセンターの運営方針等を検討する会議の実施率の割合[%]21.6
アウトカム・長期医療安全支援センター相談員等に対する研修の参加者(前年度以上)[人]799802 100.37547

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
本事業におけるアウトカムの明確化については、医療安全推進協議会の実施率や研修の参加者を中心に成果を把握しておりますが、ご指摘を踏まえ、より定量的・具体的なアウトカム指標の設定について検討を進めてまいります。
FY2025 当初予算(参考)
18,061,000 円
FY2026 概算要求
18,061,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般社団法人医療の質・安全学会
医療安全支援センター総合支援
18,061,000 円