厚生労働省 / 医政局 / 歯科保健課

歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業

予算事業ID 2078 前年度事業 開始 2017年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5,457 万円 のうち 3,457 万円(63.3%)を執行。翌年度繰越 2,000 万円、不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 3,457 万円、FY2026 概算要求は 5,164 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3,457 万円 → FY2025 当初 3,457 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

平成27年10月より医療事故調査制度が開始されているが、歯科については現場レベルでのインシデント・アクシデントに関する情報が少なく、未だ医療安全に対する意識が低い状況にある。このため、歯科医療に係るインシデント・アクシデントを把握し、その傾向と対策を分析した上で、医療従事者間で共有して医療安全を向上させる。

事業の概要

インシデントレポートを歯科医療機関ごとに蓄積し集計する、歯科医療に特化したシステムを用いて、インシデントレポートの集計・分析・管理等を行うことで、インシデント・アクシデントを把握し、その傾向と対策を分析した上で、医療従事者間で共有して医療安全を向上させる。/補助率:定額

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3,457 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3,457 万円 要求の 100%現額 5,457 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3,457 万円 執行率 63.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 2,000 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 300%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 5,164 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3,457 万円
補正予算2,000 万円
歳出予算現額5,457 万円

使い道

執行額3,457 万円
翌年度繰越2,000 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 7,696,000 円 7,696,000 円 7,696,000 円
2022 97,841,000 円 97,841,000 円 97,841,000 円
2023 44,780,000 円 44,780,000 円 44,780,000 円
2024 34,565,000 円 54,565,000 円 34,565,000 円
2025 34,565,000 円 54,565,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20217,696,000 円7,696,000 円7,696,000 円100.0%0 円2025年度シート
2022105,704,000 円97,841,000 円97,841,000 円97,841,000 円100.0%0 円2025年度シート
202344,780,000 円44,780,000 円44,780,000 円44,780,000 円100.0%0 円2025年度シート
202434,565,000 円34,565,000 円54,565,000 円34,565,000 円63.3%0 円2025年度シート
202554,565,000 円34,565,000 円54,565,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 34,565,000 円 → FY2025 要求 54,565,000 円 → FY2025 当初 34,565,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 34,565,000 円(63.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 34,565,000 円 → FY2026 要求 51,636,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
34,565,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
34,565,000 円
補正予算
20,000,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
54,565,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 20,000,000 円(1件)、当初予算 34,565,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
34,565,000 円
執行率
63.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
20,000,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、歯科医療現場におけるヒヤリハットや医療事故事案の収集を通じて、安全管理体制の強化を図るものであり、報告件数・報告書作成数ともに目標を上回って推移している。収集された事例は内容の質も高く、今後の啓発・教育資料としての活用も期待される。事業の継続とさらなる利活用が望まれる。一方で、参加歯科医院の大幅増と保守運用体制が不足してきている。
改善の方向性
今後は、収集した事例の傾向分析をより深め、類似事例の再発防止に向けた実践的対策の提示や、テーマ別のフィードバック資料の作成など、現場で活用しやすい形への展開を図る。また、参加歯科医院の大幅増加に伴い保守運用体制の拡充を行っていきたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
医療従事者間で共有して医療安全を向上させるために必要な事業であり、引き続き、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット歯科医療事故事案の報告件数[件]20001126 56.3
アウトカム・短期公開予定の報告書の作成数[冊]13 300
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
34,565,000 円
FY2026 概算要求
51,636,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業
34,565,000 円