厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業

予算事業ID 2080 前年度事業 開始 2018年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 732 万円 のうち 732 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 732 万円、FY2026 概算要求は 732 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 732 万円 → FY2025 当初 732 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

大学附属病院等において、医療安全に関する重大事案が相次いで発生したことを踏まえ、特定機能病院において、より高度な医療安全管理体制を確保することを目的とする。

事業の概要

特定機能病院を対象に、医療安全確保を目的とした特定機能病院の承認要件の見直しに係る、特定機能病院の医師、看護師等のスタッフがお互いの病院に立入を行い、医療安全の改善のためのアドバイスを行う取組(いわゆるピアレビュー)を実施するための事務局機能を担う者に対する支援を行う事業である。//補助率:定額(10/10相当)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 732 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 732 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 732 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 732 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算732 万円
歳出予算現額732 万円

使い道

執行額732 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 12,356,000 円 12,356,000 円 12,356,000 円
2022 12,356,000 円 12,356,000 円 12,356,000 円
2023 7,316,000 円 7,316,000 円 7,316,000 円
2024 7,316,000 円 7,316,000 円 7,316,000 円
2025 7,316,000 円 7,316,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202112,356,000 円12,356,000 円12,356,000 円100.0%0 円2025年度シート
202212,356,000 円12,356,000 円12,356,000 円12,356,000 円100.0%0 円2025年度シート
202312,356,000 円7,316,000 円7,316,000 円7,316,000 円100.0%0 円2025年度シート
20247,316,000 円7,316,000 円7,316,000 円7,316,000 円100.0%0 円2025年度シート
20257,316,000 円7,316,000 円7,316,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 7,316,000 円 → FY2025 要求 7,316,000 円 → FY2025 当初 7,316,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 7,316,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 7,316,000 円 → FY2026 要求 7,316,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
7,316,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
7,316,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,316,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 7,316,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
7,316,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
大学附属病院等において、医療安全に関する重大事案が相次いで発生したことを踏まえ、特定機能病院の医師、看護師等のスタッフがお互いの病院に立入を行い、医療安全の改善のためのアドバイスを行う取組、いわゆるピアレビューの実施を義務づけ、その事務局機能を担う者に対する支援を行うものである。ピアレビューの実施に当たっては、各特定機能病院の訪問先の決定や日程調整、質問項目の作成等、一特定機能病院では対応困難な様々な業務が発生するため、質の高いピアレビューを実施するためにも、ノウハウが蓄積されるまでは財政支援が必要と考えている。
改善の方向性
質も高いピアレビューを実施するためにも引き続き財政支援が必要と考えているが、将来的には特定機能病院自身の負担金のみによる事業実施も検討。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: ピアレビュー推進事業に際しては、将来的な自立化に向けたスケジュールの検討及び目的との整合性が取れたアウトカム指標の設定を行うこと。(大谷 恵未)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
特定機能病院において、より高度な医療安全管理体制を確保するために必要な事業であるが、目的との整合性が取れた長期アウトカムを検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットピアレビュー実施病院数[施設]8888 100
アウトカム・長期開催回数[回]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
ピアレビュー推進事業における事務局業務等を考慮しつつ、将来的な自立化に向けたスケジュールを検討するとともに、特定機能病院が遵守すべき医療安全管理体制も踏まえつつ、目的との整合性が取れたアウトカムの設定を検討する。
FY2025 当初予算(参考)
7,316,000 円
FY2026 概算要求
7,316,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般社団法人日本私立医科大学協会
特定機能病院を対象に、医療安全の改善のためのアドバイスを行う取組を実施するための事務局機能を担う者に対する支援
3,877,000 円
B一般社団法人国立大学病院長会議
特定機能病院を対象に、医療安全の改善のためのアドバイスを行う取組を実施するための事務局機能を担う者に対する支援
3,439,000 円