厚生労働省 / 医政局 / 医療経営支援課

医療施設等経営強化緊急支援事業

予算事業ID 20916 前年度事業 開始 2024年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,305 億円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 1,305 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 1,305 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

・医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等における経営の改善及び従業員の処遇改善につなげるため、令和8年度診療報酬改定の効果を前倒しすることが必要であるとの認識のもと、診療等に必要な経費に係る物価上昇への対応及び物価を上回る賃上げの実現に向けて医療機関等に支援を行うとともに、職場環境改善・業務効率化に資する設備導入費用等を支援し、医療機関の生産性向上を図る。/・効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。/・また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備等が困難となっている場合への対応を図る。

事業の概要

・医療機関等における診療等に必要な経費や物価を上回る賃上げの実現に向けて必要な経費を支援する。/・職場環境改善・業務効率化に資する設備導入費用等を支援し、医療機関の生産性向上を支援する。/・患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援を実施するとともに、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援を実施する。/・急激な分娩減少などにより特に支援が必要な産科・小児科に対して支援を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 1,305 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 1,305 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 6 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算1,305 億円
歳出予算現額1,305 億円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越1,305 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 130,464,239,000 円 0 円
2025 0 円 737,253,042,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円130,464,239,000 円0 円0 円2025年度シート
20250 円0 円737,253,042,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
130,464,239,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
130,464,239,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 130,464,239,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
130,464,239,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は令和6年度補正予算で措置した後、都道府県及び医療機関等で十分な準備期間を確保する観点から、全額を令和7年度予算に繰り越しており、昨今の物価高騰や賃上げなどへの対応を要する医療機関への支援のため引き続き事業を実施する必要がある。合わせて、令和7年度補正予算に盛り込まれた「医療・介護等支援パッケージ」による事業を実施する必要がある。
改善の方向性
本事業での支援を早急に医療機関へ届けるため、都道府県と連携し事業を進めていく。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 事業継続中で実績がまだ得られていないことから、評価が困難であるが、今後の給付件数の実績数や地域の状況を確認しながら目標値を設定し、適切に業務執行が行われるよう努めてください。(橋爪 幸代)
推進チーム所見
現状通り
地域に必要な医療提供体制を確保するため、医療機関が、物価、賃金等を含めた経営状況の急激な変化に対応できるよう支援するために必要な事業であり、目標の達成に向け、予算の適正な執行を行うこと。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット交付件数[47]
アウトプット交付件数[都道府県]470
アウトプット交付件数[都道府県]470
アウトプット交付件数[都道府県]470
アウトプット交付件数[都道府県]470
アウトプット交付件数[都道府県]470
アウトカム・短期給付件数[施設]
アウトカム・短期給付件数[施設]560000
アウトカム・短期給付件数[施設]70000
アウトカム・短期給付件数[施設]390
アウトカム・短期給付件数[施設]6900
アウトカム・短期給付件数[施設]1200
アウトカム・長期地域に必要な医療提供体制の確保

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
目標の達成に向け、予算の適正な執行に努めてまいる。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県
医療施設等経営強化緊急支援の補助
0 円
B医療機関
医療施設等経営強化緊急支援の事業実施
0 円