厚生労働省 / 大臣官房 / 厚生科学課

国立研究開発法人国立成育医療研究センター運営費

予算事業ID 2095 前年度事業 開始 2010年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 46.5 億円 のうち 45.8 億円(98.5%)を執行。不用相当額 7,000 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 44.9 億円、FY2026 概算要求は 51.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 40.6 億円 → FY2025 当初 44.9 億円(+10.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

我が国の成育医療や女性の健康に関する中核的機関として、小児・周産期・産科・母性・父性医療など関連・境界領域を包括する成育医療や女性の生涯を通じた健康維持や疾病予防及び治療についての研究、調査、医療技術の開発、医療の提供及び医療従事者の研修等を行う。

事業の概要

我が国の成育医療や女性の健康に関する中核的機関として、小児医療、母性医療、父性医療及び関連・境界領域を包括する成育医療や女性の生涯を通じた健康維持や疾病予防及び治療に関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の研修、情報発信、政策提言等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 47.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 40.6 億円 要求の 85.7%現額 46.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 45.8 億円 執行率 98.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7,000 万円 現額の 1.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 93.9%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 51.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算40.6 億円
補正予算5.9 億円
歳出予算現額46.5 億円

使い道

執行額45.8 億円
不用相当額7,000 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,352,036,000 円 3,352,036,000 円 3,352,036,000 円
2022 3,456,047,000 円 3,456,047,000 円 3,456,047,000 円
2023 3,300,167,000 円 3,646,793,000 円 3,646,793,000 円
2024 4,059,296,000 円 4,647,816,000 円 4,577,816,000 円
2025 4,489,245,000 円 4,680,731,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,352,036,000 円3,352,036,000 円3,352,036,000 円100.0%0 円2025年度シート
20224,652,757,000 円3,456,047,000 円3,456,047,000 円3,456,047,000 円100.0%0 円2025年度シート
20233,300,167,000 円3,300,167,000 円3,646,793,000 円3,646,793,000 円100.0%0 円2025年度シート
20244,735,957,000 円4,059,296,000 円4,647,816,000 円4,577,816,000 円98.5%70,000,000 円2025年度シート
20254,527,777,000 円4,489,245,000 円4,680,731,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 4,059,296,000 円 → FY2025 要求 4,527,777,000 円 → FY2025 当初 4,489,245,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,577,816,000 円(98.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 4,489,245,000 円 → FY2026 要求 5,124,584,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
4,735,957,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,059,296,000 円
補正予算
588,520,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,647,816,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 588,520,000 円(1件)、当初予算 4,059,296,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,577,816,000 円
執行率
98.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
70,000,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
治験受入件数が増加しているなど、成果実績や活動実績で一定の成果を上げており、事業の効率性や有効性にも問題ないと考える。
改善の方向性
適切に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 引き続き、必要な予算額を確保し適正な執行に努めること。事業の効果測定をより適切に行えるよう目標値の見直しを検討することが望ましい。(井野 麻美)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
一者応札となっている要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット治験受入件数(製造販売後臨床試験を含む)[件]5563 114.54545
アウトプット発表論文数(掲載に専門家の審査が必要となる国際的に評価される専門的科学雑誌に掲載された科学論文)[件]420557 132.61905
アウトプット研修会受入人数[人]251031695 1262.749
アウトプット設立件数※2024年度限りの活動指標である。[件]11 100
アウトカム・短期研究倫理を含めた臨床研究に関する各種講習会やハンズオンワークショップの開催回数[回]3331 93.93939
アウトカム・長期国立成育医療研究センターが行う業務に関する独立行政法人通則法に基づく業務実績の評価[-]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
複数者の調達となるよう、仕様書について見直しを図るとともに、契約締結後から契約開始までの期間が短いことも応札辞退の一因としてあるため、調達時期の早期化を図る。また、目標値についても適切なものとなるよう見直しを図る。
FY2025 当初予算(参考)
4,489,245,000 円
FY2026 概算要求
5,124,584,000 円
うち要望額
1,637,472,000 円
主な増減理由
「経済財政運営と改革の基本方針2025」等に基づいた重要政策課題に対応するため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 10 / 12 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A国立研究開発法人国立成育医療研究センター
国立成育医療研究センターの運営に必要な経費の一部
4,577,816,000 円
L国立研究開発法人国立成育医療研究センター
人件費
3,356,410,000 円
B株式会社大塚商会
マイクロソフトライセンス
146,294,000 円
Cユニアデックス株式会社
システム構築および保守
109,869,000 円
D香川電力株式会社
電力供給
92,832,000 円
E東京電力パワーグリッド株式会社
電力供給
59,651,000 円
F太平ビルサービス株式会社
ビルメンテナンス総合管理業務
57,634,000 円
G有限会社ジェー・エー・シー
実験動物飼育管理業務
56,272,000 円
H株式会社池田理化
研究材料の調達
53,586,000 円
I株式会社高長
研究材料の調達
42,582,000 円