経済産業省 / 資源エネルギー庁 / 燃料供給基盤整備課

SSネットワーク維持・強化支援事業

予算事業ID 20964 前年度事業 開始 2024年度 終了予定 2025年度 主要経費: エネルギー対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 121 億円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 121 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 121 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

災害時には、住民生活や復旧活動を支えるガソリン・軽油等の燃料供給拠点となるサービスステーション(SS)の機能を確保し、SSネットワークを維持することが重要になる。SSネットワーク維持・強化を図るため、災害対応能力の強化に加えて、平時における経営力の強化や、経営再建支援、SS過疎地の抑制に取り組むことを目的とする。

事業の概要

揮発油販売業者や油槽所を運営する事業者等に対し、災害対応能力強化や経営力強化、SS過疎地重点支援を通じたSSネットワークの維持に資する設備投資等を支援する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 121 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 121 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定 成果達成率 145%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算121 億円
歳出予算現額121 億円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越121 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 12,118,874,000 円 0 円
2025 0 円 28,091,878,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円12,118,874,000 円0 円0 円2025年度シート
20250 円0 円28,091,878,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
12,118,874,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
12,118,874,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 12,118,874,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
12,118,874,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
定期的な執行状況の確認や打合せ等により、適正に執行されていることを把握できる仕組みとしている。
改善の方向性
引き続き、適正かつ効率的な執行となるよう直接補助事業者との連携を図って行く。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
終了予定
本事業を総括し、その後の事業に活用すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット設備導入の補助件数[件]28220
アウトカム・短期設備導入等を実施したSSの事業継続率[%]100
アウトカム・長期SS減少率(前年比)がガソリン需要減少率(前年比)を下回ること※目標:ガソリン需要減少率/SS減少率=100%以上[%]100145 145

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
事業終了後は、本事業を総括し、今後の石油製品の安定供給の確保に向けた事業の検討を行う。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円