厚生労働省 / 社会・援護局 / 障害福祉課

障害福祉分野における相談支援体制等強化事業

予算事業ID 21039 前年度事業 開始 2024年度 主要経費: その他の事項経費、生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5.9 億円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 5.9 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 5.9 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「記載なし」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

障害福祉分野における相談支援専門員、サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)の人材養成を強化することにより、地域における相談支援体制の強化や事業所の質の向上を図る。

事業の概要

都道府県が実施主体である相談支援従事者養成研修及びサービス管理責任者養成研修等について、研修等による人材確保策に要する費用を補助するとともに、国において実施する指導者養成研修(都道府県における研修の企画立案・運営の中心的な役割を担う指導者を対象)の拡充を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 データなし
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 5.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 5.9 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算5.9 億円
歳出予算現額5.9 億円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越5.9 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2024 0 円 591,300,000 円 0 円
2025 0 円 591,300,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20240 円591,300,000 円0 円0 円2025年度シート
20250 円0 円591,300,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「—」 反映「—」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
データなし

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
591,300,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
591,300,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 591,300,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
591,300,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
国と都道府県が一体となって質の高い人材を養成することにより、地域における専門人材の確保と事業所の質の向上を図り、障害児者(またはその家族)の安心した地域生活、自立や社会参加の促進につながる。
改善の方向性
事業の目的を達成できるよう、適切に予算を執行し、事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
現状通り
地域における相談支援体制の強化や事業所の質の向上を図るために必要な事業であることから、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット各指導者養成研修の開催[回]10
アウトカム・短期指導者養成人数の増加率[%]150
アウトカム・長期第7期障害福祉計画において都道府県が定めた「相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の修了者数見込み」の達成割合[%]100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円