厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 予防接種課

予防接種対策推進費

予算事業ID 2118 前年度事業 開始 1983年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 878 万円 のうち 494 万円(56.3%)を執行。不用相当額 384 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 954 万円、FY2026 概算要求は 973 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 718 万円 → FY2025 当初 954 万円(+32.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

ワクチンの安定供給等に関する検討を行うこと、また、予防接種における訴訟事務を円滑に実施すること等

事業の概要

①ワクチンの安定供給等にむけた検討会の開催等/②予防接種に関する訴訟対応

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 718 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 718 万円 要求の 100%現額 878 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 494 万円 執行率 56.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 384 万円 現額の 43.7%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 140〜200%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 973 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算718 万円
予備費等160 万円
歳出予算現額878 万円

使い道

執行額494 万円
不用相当額384 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 7,440,000 円 7,440,000 円 4,694,000 円
2022 7,273,000 円 9,152,000 円 9,010,000 円
2023 7,176,000 円 7,176,000 円 3,148,122 円
2024 7,176,000 円 8,775,517 円 4,937,127 円
2025 9,540,000 円 9,540,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20217,440,000 円7,440,000 円4,694,000 円63.1%2,746,000 円2025年度シート
20227,451,000 円7,273,000 円9,152,000 円9,010,000 円98.4%142,000 円2025年度シート
20237,273,000 円7,176,000 円7,176,000 円3,148,122 円43.9%4,027,878 円2025年度シート
20247,176,000 円7,176,000 円8,775,517 円4,937,127 円56.3%3,838,390 円2025年度シート(改訂)
20259,540,000 円9,540,000 円9,540,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 7,176,000 円 → FY2025 要求 9,540,000 円 → FY2025 当初 9,540,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,937,127 円(56.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 9,540,000 円 → FY2026 要求 9,729,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
7,176,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
7,176,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
1,599,517 円
歳出予算現額
8,775,517 円
内訳(予算種別)
当初予算 7,176,000 円(4件)、予備費等1 144,600 円(1件)、予備費等2 1,454,917 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,937,127 円
執行率
56.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,838,390 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
検討会等を行うために必要な費用や予防接種における訴訟に関する必要な費用の支出を行う事業であり、必要な経費(旅費、諸謝金、庁費)を計上しており、いずれも予防接種関係業務の遂行に必要なものであるため、本事業を引き続き実施する必要がある。
改善の方向性
引き続き、検討会等を行うために必要な費用や予防接種における訴訟に関する必要な費用を支出するため予算の確保に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
予防接種に係る普及啓発、訴訟事務の強化を図るとともに、予防接種による副反応の検討等を行うために必要な事業であるが、執行実績が低調となっている要因を分析し、執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット定期の予防接種等の適正な実施や定期接種ワクチンの安定供給に向け、部会及び小委員会の開催回数[回]1823 127.77778
アウトプット検討会等の開催回数[回]54 80
アウトプット必要な費用の支出を行った回数[回]2424 100
アウトカム・短期定期の予防接種等の適正な実施や定期接種ワクチンの安定供給に向け、部会及び小委員会で議論されたワクチンの種類[種類]57 140
アウトカム・長期部会や小委員会における審議の結果等を踏まえ、定期接種化等されたワクチンの実績[種類]12 200
アウトカム・長期-
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
検討会等の開催、円滑な訴訟対応は、予防接種に係る普及啓発等に必要な業務であるため、課内に対して活動を促すとともに、適切な予算執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
9,540,000 円
FY2026 概算要求
9,729,000 円
主な増減理由
積算単価見直しによる増