厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 難病対策課

療養生活環境整備事業

予算事業ID 2163 前年度事業 開始 1998年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6.6 億円 のうち 6.5 億円(99.4%)を執行。不用相当額 367 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 8.1 億円、FY2026 概算要求は 8.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 8.1 億円 → FY2025 当初 8.1 億円(−0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第28条に基づき、難病の患者及びその家族等に対する相談支援や、難病の患者に対する医療等に係る人材育成、在宅療養患者に対する訪問看護、指定難病の患者に対し指定難病にかかっている事実等を証明する事業を行うことにより、難病の患者の療養生活の質の維持向上を図る。/難病の患者に対する在宅療養支援等を行うことにより、難病の患者及びその家族の生活の質の向上に資する。

事業の概要

①難病相談支援センター事業/②難病患者等ホームヘルパー養成研修事業/③在宅人工呼吸器使用患者支援事業/④指定難病要支援者証明事業

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8.1 億円 要求の 100%現額 6.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.5 億円 執行率 99.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 367 万円 現額の 0.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 8.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8.1 億円
予備費等-1.5 億円
歳出予算現額6.6 億円

使い道

執行額6.5 億円
不用相当額367 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 797,816,000 円 797,816,000 円 566,813,000 円
2022 806,423,000 円 806,423,000 円 581,937,000 円
2023 838,851,000 円 838,851,000 円 630,912,000 円
2024 809,773,000 円 657,725,000 円 654,055,000 円
2025 809,687,000 円 809,687,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021797,816,000 円797,816,000 円566,813,000 円71.0%231,003,000 円2025年度シート
2022900,276,000 円806,423,000 円806,423,000 円581,937,000 円72.2%224,486,000 円2025年度シート
2023838,851,000 円838,851,000 円838,851,000 円630,912,000 円75.2%207,939,000 円2025年度シート
2024809,773,000 円809,773,000 円657,725,000 円654,055,000 円99.4%3,670,000 円2025年度シート(改訂)
2025809,687,000 円809,687,000 円809,687,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 809,773,000 円 → FY2025 要求 809,687,000 円 → FY2025 当初 809,687,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 654,055,000 円(99.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 809,687,000 円 → FY2026 要求 809,830,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
809,773,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
809,773,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-152,048,000 円
歳出予算現額
657,725,000 円
内訳(予算種別)
予備費等1 -152,048,000 円(1件)、当初予算 809,773,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
654,055,000 円
執行率
99.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,670,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
難病相談支援について一定の相談者がいることから概ね妥当な事業である。患者及び患者家族の支援等が適切に実施され、目的・予算の状況、費用・使途、活動実績についても適切であったことから、本事業の目標達成ができているといえる。
改善の方向性
難病相談支援センターへの相談は難病患者及び患者家族から一定の需要があることから引き続き適切に予算を執行し、継続して事業を実施する。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 今後の事業実施に際しては、引き続き適正な業務執行を行うこと。(坂井 浩史)
推進チーム所見
現状通り
難病の患者の療養生活の質の維持向上のために必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット難病相談支援センター設置数(※2024年度実績は集計中)[箇所]82
アウトカム・短期難病相談支援センターにおける相談件数(※2024 年度実績は集計中)[件]91884
アウトカム・長期難病相談支援センターにおける相談件数(※2024年度実績は集計中)[件]91884
アウトカム・長期難病患者の療養生活の質

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
809,687,000 円
FY2026 概算要求
809,830,000 円
主な増減理由
賃金等の単価改定に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県、指定都市
難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業
654,055,000 円
B東京都 支出先
難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業
43,038,000 円