厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 難病対策課

慢性疼痛診療システム均てん化等事業

予算事業ID 2186 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.1 億円 のうち 9,347 万円(85.6%)を執行。不用相当額 1,576 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.1 億円、FY2026 概算要求は 1.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.1 億円 → FY2025 当初 1.1 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地域の関連する疾病分野の中核的医療機関に慢性疼痛にかかる診療ノウハウを普及することにより地域の慢性疼痛の診療体制の充実を図る。

事業の概要

①痛みセンターに地域医療との連携調整のためのコーディネーターを配置/②痛みセンターと地域医療機関が相互に診療に参加し、地域医療と連携した診療モデルを実践/③診療モデルに参加した医療機関以外の医療機関・従事者や企業・介護施設等の民間団体向けの啓発研修会を実施/④各自治体における中核医療機関からの人材受入

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.1 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 9,347 万円 執行率 85.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,576 万円 現額の 14.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 112.6〜179.5%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.1 億円
歳出予算現額1.1 億円

使い道

執行額9,347 万円
不用相当額1,576 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 113,336,000 円 113,336,000 円 100,702,000 円
2022 105,936,000 円 105,936,000 円 101,794,000 円
2023 105,912,000 円 105,912,000 円 96,981,000 円
2024 109,232,000 円 109,232,000 円 93,473,000 円
2025 109,232,000 円 109,232,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021113,336,000 円113,336,000 円100,702,000 円88.9%12,634,000 円2025年度シート
2022105,936,000 円105,936,000 円105,936,000 円101,794,000 円96.1%4,142,000 円2025年度シート
2023105,912,000 円105,912,000 円105,912,000 円96,981,000 円91.6%8,931,000 円2025年度シート
2024109,232,000 円109,232,000 円109,232,000 円93,473,000 円85.6%15,759,000 円2025年度シート
2025109,232,000 円109,232,000 円109,232,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 109,232,000 円 → FY2025 要求 109,232,000 円 → FY2025 当初 109,232,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 93,473,000 円(85.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 109,232,000 円 → FY2026 要求 117,176,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
109,232,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
109,232,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
109,232,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 109,232,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
93,473,000 円
執行率
85.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
15,759,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度は、実施団体を公募し、審査の上8団体を選定した。地域の医療機関と連携した慢性疼痛モデルの実践が適切に行われ、目的・予算の状況、資金の流れ、費目・使途、活動実績等についても適切であった。慢性疼痛の診療に当たっては、診療科間の枠組みを超えた集学的な対応が必要であり、今後も引き続き、慢性疼痛の診療体制整備を促進する必要がある。
改善の方向性
慢性疼痛の診療体制の構築は、喫緊に対応が必要であり、引き続き地域の慢性疼痛の診療体制充実に向けて適切な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
地域の慢性疼痛の診療体制の充実のために必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット痛み診療コーディネーター配置施設数[施設]3442 123.52941
アウトプット研修会開催回数[回]132126 95.45455
アウトカム・短期人材養成研修参加人数[回]25362855 112.57886
アウトカム・長期連携により診察した患者数[人]4336877825 179.45259
アウトカム・長期研修会受講者数[人]51685963 115.38313

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
109,232,000 円
FY2026 概算要求
117,176,000 円
主な増減理由
賃金等の単価改定に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A学校法人関西医科大学 ほか
慢性疼痛診療システム均てん化等事業の実施
93,473,000 円
B特定非営利活動法人痛みにとりくむしらかば ほか
慢性疼痛診療システム均てん化当事業の実施
14,948,531 円