厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 総務課

在外被爆者渡日支援等事業委託費

予算事業ID 2199 前年度事業 開始 2002年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 9.2 億円 のうち 8.3 億円(90.5%)を執行。不用相当額 8,677 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 9.2 億円、FY2026 概算要求は 9.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 9.2 億円 → FY2025 当初 9.2 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

当委託費は、在外被爆者に対して、居住する国の医療機関で適切な医療を受けることができるよう、保健医療費等の助成事業等を行うことにより、在外被爆者の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

事業の概要

対象者 : 在外被爆者/事  業 : ① 治療のための渡日を支援する事業(手帳交付渡日支援事業、渡日治療支援事業)/     ② 居住国における保健医療面の支援を行う事業/      (保健医療助成事業、医師等派遣事業(健康相談等事業、現地研修事業)、受入医師研修事業)/     ③ 情報提供により支援を行う事業等

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 9.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 9.2 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 8.3 億円 執行率 90.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 8,677 万円 現額の 9.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 93〜96.1%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 9.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算9.2 億円
歳出予算現額9.2 億円

使い道

執行額8.3 億円
不用相当額8,677 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 899,506,000 円 895,506,000 円 820,957,678 円
2022 917,169,000 円 917,169,000 円 817,232,817 円
2023 917,169,000 円 909,643,644 円 816,150,047 円
2024 917,169,000 円 917,169,000 円 830,395,032 円
2025 917,169,000 円 917,169,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021899,506,000 円895,506,000 円820,957,678 円91.7%74,548,322 円2025年度シート
2022899,506,000 円917,169,000 円917,169,000 円817,232,817 円89.1%99,936,183 円2025年度シート
2023917,169,000 円917,169,000 円909,643,644 円816,150,047 円89.7%93,493,597 円2025年度シート
2024917,169,000 円917,169,000 円917,169,000 円830,395,032 円90.5%86,773,968 円2025年度シート
2025917,169,000 円917,169,000 円917,169,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 917,169,000 円 → FY2025 要求 917,169,000 円 → FY2025 当初 917,169,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 830,395,032 円(90.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 917,169,000 円 → FY2026 要求 917,169,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
917,169,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
917,169,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
917,169,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 917,169,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
830,395,032 円
執行率
90.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
86,773,968 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
6年度の予算執行率は約9割となっており、適切な予算執行となっている。また、6年度の成果実績については例年同様9割程度となっており、在外被爆者の健康の保持及び増進を図るという事業の目標が達成されている。
改善の方向性
在外被爆者数の減少を勘案しつつ、引き続き、適正な規模の予算確保に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
在外被爆者に対する保健医療費等の助成事業等の実施に必要な事業であり、引き続き、在外被爆者数の減少を勘案しつつ必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット在外被爆者数支援事業委託件数[自治体]44 100
アウトカム・短期健康相談事業実績[件]779749 96.14891
アウトカム・長期保健医療助成事業助成件数[件]20401897 92.9902

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、在外被爆者数の減少を勘案しつつ必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
917,169,000 円
FY2026 概算要求
917,169,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県市
契約書、実施要綱、事業計画書等に従い事業を実施。事業完了後事業実績報告書を提出。
830,395,032 円
B大韓赤十字社
韓国内における保健医療助成事業、健康相談等事業の円滑な実施のための韓国内関係機関との連絡調整
487,000,000 円
C一般財団法人日本公衆衛生協会
在外被爆者への医療助成に係る算定業務
67,000,000 円
D長崎・ヒバクシャ医療国際協力会
現地研修事業及び受入医師研修事業
2,000,000 円