厚生労働省 / 医薬局 / 総務課

薬局医療安全対策推進事業

予算事業ID 2238 前年度事業 開始 2008年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5,304 万円 のうち 5,304 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 5,304 万円、FY2026 概算要求は 5,287 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 5,304 万円 → FY2025 当初 5,304 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

本事業は、薬局におけるヒヤリ・ハット事例を収集し、分析・評価を行うことにより、医療安全の確保を目的とする。

事業の概要

全国の参加薬局から事例を収集・分析し、その結果を情報共有することで、薬物療法の安全性の確保や再発防止、薬局と医療機関の連携に役立てる。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,304 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 5,304 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,304 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 102.6〜104.8%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 5,287 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算5,304 万円
歳出予算現額5,304 万円

使い道

執行額5,304 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 63,044,000 円 63,044,000 円 63,044,000 円
2022 63,044,000 円 63,044,000 円 63,044,000 円
2023 53,042,000 円 53,042,000 円 53,042,000 円
2024 53,042,000 円 53,042,000 円 53,042,000 円
2025 53,042,000 円 53,042,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202163,044,000 円63,044,000 円63,044,000 円100.0%0 円2025年度シート
202263,044,000 円63,044,000 円63,044,000 円63,044,000 円100.0%0 円2025年度シート
202353,042,000 円53,042,000 円53,042,000 円53,042,000 円100.0%0 円2025年度シート
202453,042,000 円53,042,000 円53,042,000 円53,042,000 円100.0%0 円2025年度シート
202553,042,000 円53,042,000 円53,042,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 53,042,000 円 → FY2025 要求 53,042,000 円 → FY2025 当初 53,042,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 53,042,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 53,042,000 円 → FY2026 要求 52,870,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
53,042,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
53,042,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
53,042,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 53,042,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
53,042,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、薬局におけるヒヤリ・ハット事例を収集し、分析・評価を行うことにより、医療安全を確保することを目的とし、国民の保健衛生の維持向上に寄与するものであることから、国民や社会のニーズを的確に反映している。
改善の方向性
限られた予算の中で参加薬局数の拡大とヒヤリ・ハット事例を全国的に共有することにより、医療安全に寄与できるよう効率的に事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
薬局におけるヒヤリ・ハット事例を収集し、その発生原因等を分析して再発防止を図るために必要な経費であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業参加薬局からの報告件数(2024年度の実績値については暫定的なものとする)[報告件数]116472113185 97.17786
アウトカム・短期事業の参加薬局数[薬局数]4529047449 104.76706
アウトカム・長期事業参加薬局のうち報告のあった薬局数(2024年度の実績値については暫定的なものとする)[薬局数]3035031143 102.61285

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
53,042,000 円
FY2026 概算要求
52,870,000 円
主な増減理由
旅費等の減。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A公益財団法人日本医療機能評価機構
薬局ヒヤリ・ハット事例の収集・分析
53,042,000 円