厚生労働省 / 医政局 / 研究開発政策課

臨床研究実施体制確保対策費

予算事業ID 2262 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 80.2 万円 のうち 67.5 万円(84.1%)を執行。不用相当額 12.7 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 80.2 万円、FY2026 概算要求は 86.9 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 80.2 万円 → FY2025 当初 80.2 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

医療法(昭和23年法律第205号)第25条第3項の規定に基づく立入検査により、臨床研究中核病院がその有する人員若しくは医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、臨床研究中核病院を科学的で、かつ、適正な臨床研究を行う場にふさわしいものとすることを目的とする。

事業の概要

医療法第25条第3項に基づく立入検査については、厚生労働大臣の承認を得た臨床研究中核病院の各施設に赴き、法令により定められている人員及び構造設備等を有し、適正な管理が行われているかを検査し、不適切な場合は指導等を通じ改善を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 80.2 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 80.2 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 67.5 万円 執行率 84.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 12.7 万円 現額の 15.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 86.9 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算80.2 万円
歳出予算現額80.2 万円

使い道

執行額67.5 万円
不用相当額12.7 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 802,000 円 802,000 円 217,000 円
2022 802,000 円 802,000 円 656,437 円
2023 802,000 円 802,000 円 729,304 円
2024 802,000 円 802,000 円 674,554 円
2025 802,000 円 802,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021802,000 円802,000 円217,000 円27.1%585,000 円2025年度シート
2022802,000 円802,000 円802,000 円656,437 円81.8%145,563 円2025年度シート
2023802,000 円802,000 円802,000 円729,304 円90.9%72,696 円2025年度シート
2024802,000 円802,000 円802,000 円674,554 円84.1%127,446 円2025年度シート
2025802,000 円802,000 円802,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 802,000 円 → FY2025 要求 802,000 円 → FY2025 当初 802,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 674,554 円(84.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 802,000 円 → FY2026 要求 869,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
802,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
802,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
802,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 802,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
674,554 円
執行率
84.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
127,446 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
医療法第25条第3項に基づく立入検査については、厚生労働大臣の承認を得た臨床研究中核病院の各施設に赴き、法令により定められている人員及び構造設備等を有し、適正な管理が行われているかを検査し、不適切な場合は指導等を通じ改善を図ることを目的としている。承認した臨床研究中核病院に立入、適正な管理が行われているかを管理することが目的であるため、令和6年度は、正しく経費内容を含め、適正に執行している。
改善の方向性
法律に基づく臨床研究中核病院の立入検査に必要不可欠な事業である。臨床研究中核病院を適正な臨床研究を行う場にふさわしいものとすることを目的とし、今後も継続して実施してまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
立入検査により、臨床研究中核病院がその有する人員若しくは医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、臨床研究中核病院を科学的で、かつ、適正な臨床研究を行う場にふさわしいものとするために必要な事業であるが、執行率が低いことから、事業内容の見直し等により執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット改善等の指導(口頭を含む)を行った病院数[箇所]156 40
アウトカム・長期立入病院数のうち、改善された病院[箇所]66 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
事業内容の精査等を行い、執行率の改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
802,000 円
FY2026 概算要求
869,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増