厚生労働省 / 保険局 / 国民健康保険課

国民健康保険団体連合会等補助金

予算事業ID 2271 前年度事業 開始 1977年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 87.9 億円 のうち 44.2 億円(50.3%)を執行。翌年度繰越 43.7 億円、不用相当額 3.6 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 15.5 億円、FY2026 概算要求は 45.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 18.9 億円 → FY2025 当初 15.5 億円(−17.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

診療報酬の適正な審査と迅速な支払い及び国保保険者の共同の目的を達成するための事業を効率的に行い、また、国保保険者の事業の運営の安定化を推進することにより、国民健康保険事業の円滑かつ健全な運営を期すことを目的とする。

事業の概要

補助対象となっている事業(定額補助)/  1.レセプト審査体制の向上のための事業/  2.医療費適正化関連事業/  3.保険運営安定化対策事業/  4.国保事業の効率化のための事業

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 39.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 18.9 億円 要求の 47.8%現額 87.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 44.2 億円 執行率 50.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3.6 万円 現額の 0%翌年度繰越 43.7 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜100.5%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 45.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算18.9 億円
補正予算44.7 億円
前年度繰越24.4 億円
歳出予算現額87.9 億円

使い道

執行額44.2 億円
翌年度繰越43.7 億円
不用相当額3.6 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,260,054,000 円 9,788,633,000 円 3,865,406,000 円
2022 2,169,408,000 円 13,355,831,000 円 7,935,477,000 円
2023 2,293,209,000 円 9,928,699,000 円 7,492,352,000 円
2024 1,887,661,000 円 8,789,384,000 円 4,421,827,000 円
2025 1,554,122,000 円 15,572,157,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,260,054,000 円9,788,633,000 円3,865,406,000 円39.5%251,042,000 円2025年度シート
20227,982,222,000 円2,169,408,000 円13,355,831,000 円7,935,477,000 円59.4%0 円2025年度シート
20232,649,881,000 円2,293,209,000 円9,928,699,000 円7,492,352,000 円75.5%562,000 円2025年度シート
20243,950,848,000 円1,887,661,000 円8,789,384,000 円4,421,827,000 円50.3%36,000 円2025年度シート
20253,868,716,000 円1,554,122,000 円15,572,157,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,887,661,000 円 → FY2025 要求 3,868,716,000 円 → FY2025 当初 1,554,122,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,421,827,000 円(50.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,554,122,000 円 → FY2026 要求 4,512,060,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,950,848,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,887,661,000 円
補正予算
4,465,938,000 円
前年度繰越
2,435,785,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
8,789,384,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 4,465,938,000 円(1件)、当初予算 1,887,661,000 円(1件)、前年度から繰越し 2,435,785,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,421,827,000 円
執行率
50.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
4,367,521,000 円
不用相当額
36,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
○実態に合わせて事業内容の見直しを実施・(連合会) 重症化予防等周知啓発事業及び保健事業アウトリーチ支援事業を追加、糖尿病性腎症重症化予防周知啓発事業を消去等・(中央会) 保健事業アウトリーチ支援事業及び保険者支援実態把握事業及び国保健康づくり事業におけるデータ利活用支援事業に要する経費を追加、糖尿病性腎症重症化予防周知啓発事業を消去○電子レセプト件数について、オンライン化が着々と進行しており、請求件数も増加を続けている。
改善の方向性
レセプト審査体制の向上の推進に要する事業については、事業実施に当たってのコスト削減に引き続き努めていく。また、保険者から委託を受けて実施している審査支払業務等については、一定の会費負担・手数料負担を求めていることから、国保総合システム等の運用保守経費等を含め、受益者負担の観点からの見直しを図っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
国民健康保険団体連合会等補助金については、引き続きコストの削減等を図りながら、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット本事業を実施した国民健康保険団体連合会への交付額[千円]11478861147850 99.99686
アウトプット国民健康保険団体連合会等補助金を用いた国保総合システム改修等経費の交付額[千円]52057133273977 62.892
アウトカム・長期国保総合システムの改修等を行う組織数。[件]11 100
アウトカム・長期電子レセプト請求件数[件]10182531023178 100.48367

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
1,554,122,000 円
FY2026 概算要求
4,512,060,000 円
うち要望額
2,980,027,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C国保中央会
審査支払業務等に関するシステム改修
3,273,977,000 円
A東京都ほか
補助金等交付
1,147,850,000 円
B東京都国民健康保険団体連合会ほか
国民健康保険の審査支払事務、また会員である国保関連事務の共同処理等
1,147,850,000 円