厚生労働省 / 保険局 / 保険課

健康保険組合事務費負担金

予算事業ID 2273 前年度事業 開始 1926年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 負担

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 26.6 億円 のうち 26.6 億円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 26.6 億円、FY2026 概算要求は 40.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 26.6 億円 → FY2025 当初 26.6 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

健康保険組合が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することにより、健康保険組合の事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

事業の概要

健康保険組合の事務所の運営及び組合会の運営に関する業務の執行に係る事業(一般事業)に要する費用を負担する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 26.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 26.6 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 26.6 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 40.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算26.6 億円
歳出予算現額26.6 億円

使い道

執行額26.6 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円
2022 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円
2023 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円
2024 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円
2025 2,660,229,000 円 2,660,229,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円100.0%0 円2025年度シート
20222,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円100.0%0 円2025年度シート
20232,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円100.0%0 円2025年度シート
20242,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円100.0%0 円2025年度シート
20252,660,229,000 円2,660,229,000 円2,660,229,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,660,229,000 円 → FY2025 要求 2,660,229,000 円 → FY2025 当初 2,660,229,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,660,229,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,660,229,000 円 → FY2026 要求 4,078,353,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,660,229,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,660,229,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,660,229,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,660,229,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,660,229,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・成果実績となる、「健康保険組合の被保険者数に応じて算出される対象経費に対する補填割合」は、100%を維持しており、不用は生じていない。また、活動実績となる「補助金等が交付された健康保険組合の数」は、当初見込みと活動実績は、ほぼ同数であり、適切に執行できている。・健康保険組合が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することにより、健康保険組合の事業の円滑な運営を図ることを目的としているため、令和7年度も必要な予算額を要求し、適切な執行を行う。
改善の方向性
本事業の必要性や執行の観点からみても、概ね妥当であることから、引き続き効率的な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
健康保険事業の事務の執行に要する費用の負担に支障のないよう、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助金が交付された健康保険組合数[組合数]13791378 99.92748
アウトカム・短期健康保険組合の被保険者数に応じて算出される対象経費に対する補填割合(執行額/申請額)[%]100100 100
アウトカム・長期健康保険組合における黒字組合数の割合(黒字組合数/全組合数)[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
健康保険組合が行う事務に要する費用を負担することで、健康保険組合における円滑な事業運営を後押しするため、引き続き必要な予算額の確保と適切な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
2,660,229,000 円
FY2026 概算要求
4,078,353,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A健康保険組合連合会
健康保険組合連合会は、国から、国が負担する各健康保険組合の健康保険事業の事務の執行に要する費用を一括交付された後、各健康保険組合に交付。
2,660,229,000 円