厚生労働省 / 保険局 / 調査課

医療保険統計分析等経費

予算事業ID 2280 前年度事業 開始 1954年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 240 万円 のうち 175 万円(72.9%)を執行。不用相当額 65 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 261 万円、FY2026 概算要求は 256 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 240 万円 → FY2025 当初 261 万円(+8.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

医療保険各制度の事業月報・年報等を公表し、もって各制度を円滑に運営する。

事業の概要

医療保険制度を円滑に運営するため、各制度の事業状況を把握し、月報・年報等として取りまとめ公表する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 240 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 240 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 175 万円 執行率 72.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 65 万円 現額の 27.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 256 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算240 万円
歳出予算現額240 万円

使い道

執行額175 万円
不用相当額65 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,851,000 円 2,851,000 円 1,607,089 円
2022 2,819,000 円 2,819,000 円 1,438,118 円
2023 2,398,000 円 2,398,000 円 1,488,190 円
2024 2,398,000 円 2,398,000 円 1,748,000 円
2025 2,607,000 円 2,607,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,851,000 円2,851,000 円1,607,089 円56.4%1,243,911 円2025年度シート
20222,819,000 円2,819,000 円2,819,000 円1,438,118 円51.0%1,380,882 円2025年度シート
20232,398,000 円2,398,000 円2,398,000 円1,488,190 円62.1%909,810 円2025年度シート
20242,398,000 円2,398,000 円2,398,000 円1,748,000 円72.9%650,000 円2025年度シート
20252,607,000 円2,607,000 円2,607,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 2,398,000 円 → FY2025 要求 2,607,000 円 → FY2025 当初 2,607,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,748,000 円(72.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 2,607,000 円 → FY2026 要求 2,562,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,398,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,398,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,398,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,398,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,748,000 円
執行率
72.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
650,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
活動実績は目標に達しており、適正に実施している。医療保険統計については今後も精度の高い調査・分析を実施し、各医療保険制度の運営及び制度改正等の資料として活用していく必要があることから、当該事業経費は必要である。
改善の方向性
引き続き各種報告書等の配布先・部数の見直し等の精査を行っていき、適正な予算執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医療保険各制度の事業状況の把握のために必要な経費と認めるが、執行率が低調であるため、要因を分析し、実績を踏まえて予算額を見直す等改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット集計・解析した医療保険統計(健康保険・船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療事業の月報・年報、医療保険に関する基礎資料及び国民医療費)の種類[種類]55 100
アウトカム・長期公表した医療保険統計(健康保険・船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療事業の月報・年報、医療保険に関する基礎資料及び国民医療費)の種類[種類]55 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
執行率が低調である要因を分析し、実績を踏まえ必要な予算額を精査して参りたい
FY2025 当初予算(参考)
2,607,000 円
FY2026 概算要求
2,562,000 円
うち要望額
2,607,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B大和総合印刷
・国民健康保険事業年報の印刷製本/・健康保険・船員保険事業年報の印刷製本/・後期高齢者医療事業年報の印刷製本
1,270,000 円
CDAIKO XTECH株式会社
国民医療費登録用データ作成業務
374,000 円
A正陽印刷
・医療保険に関する基礎資料の印刷製本
105,000 円