厚生労働省 / 保険局 / 調査課

医療保険実態調査費

予算事業ID 2281 前年度事業 開始 1962年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 215 万円 のうち 103 万円(48.0%)を執行。不用相当額 112 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 211 万円、FY2026 概算要求は 203 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 215 万円 → FY2025 当初 211 万円(−2.0%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

医療保険各制度の実態調査報告書を作成・公表し、もって各制度を円滑に運営する。

事業の概要

医療保険制度を円滑に運営するため、各制度の年齢構成や保険料賦課状況等を把握し、実態調査報告書として取りまとめ公表する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 215 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 215 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 103 万円 執行率 48.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 112 万円 現額の 52%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 203 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算215 万円
歳出予算現額215 万円

使い道

執行額103 万円
不用相当額112 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,309,000 円 2,309,000 円 1,661,428 円
2022 2,248,000 円 2,248,000 円 1,691,113 円
2023 2,152,000 円 2,152,000 円 1,175,680 円
2024 2,152,000 円 2,152,000 円 1,034,000 円
2025 2,109,000 円 2,109,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,309,000 円2,309,000 円1,661,428 円72.0%647,572 円2025年度シート
20222,248,000 円2,248,000 円2,248,000 円1,691,113 円75.2%556,887 円2025年度シート
20232,152,000 円2,152,000 円2,152,000 円1,175,680 円54.6%976,320 円2025年度シート
20242,152,000 円2,152,000 円2,152,000 円1,034,000 円48.0%1,118,000 円2025年度シート
20252,109,000 円2,109,000 円2,109,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」 反映額 -43,000 円

FY2024 当初 2,152,000 円 → FY2025 要求 2,109,000 円 → FY2025 当初 2,109,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,034,000 円(48.0%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 2,109,000 円 → FY2026 要求 2,031,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,152,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,152,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,152,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,152,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,034,000 円
執行率
48.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,118,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
各種報告書の配布により事業の有効性が担保され、また事業の効率性を踏まえ、部数の見直し、調査のオンライン化の推進等に努めるなど成果実績及び活動実績は、毎年度目標を概ね達成できている。
改善の方向性
引き続き各種報告書の配布先・部数の見直し、調査のオンライン化の推進等の精査を行っていき、適正な予算執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医療保険各制度の実態調査のために必要な経費と認められるが、執行率が低調であるため、要因を分析し、実績を踏まえて予算額を見直す等改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット実態調査を行った医療保険統計(健康保険・船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の実態調査及び医療給付実態調査)の種類[種類]44 100
アウトカム・長期公表した実態調査の種類[種類]44 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
執行率が低調である要因を分析し、実績を踏まえ必要な予算額を精査して参りたい
FY2025 当初予算(参考)
2,109,000 円
FY2026 概算要求
2,031,000 円
うち要望額
2,031,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大和総合印刷
印刷製本
1,034,000 円