厚生労働省 / 保険局 / 医療課

医療経済実態等調査費

予算事業ID 2287 前年度事業 開始 1967年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,254 万円 のうち 1,231 万円(98.1%)を執行。不用相当額 23.5 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.6 億円、FY2026 概算要求は 1.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 1,254 万円 → FY2025 当初 1.6 億円(+1207.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

医療機関等における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備する。

事業の概要

医療機関等に関する以下の調査を実施する。/・病院、一般診療所、歯科診療所、保険薬局に対する施設全体の収支状況を把握するための調査(医療機関等調査)/・柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ、治療用装具等の療養費の実態を把握するための調査(療養費実態調査)/・訪問看護ステーションの訪問看護療養費の実態を把握するための調査(訪問看護療養費実態調査)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,254 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,254 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,231 万円 執行率 98.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 23.5 万円 現額の 1.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,254 万円
歳出予算現額1,254 万円

使い道

執行額1,231 万円
不用相当額23.5 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 157,242,000 円 157,242,000 円 124,819,000 円
2022 12,541,000 円 12,541,000 円 11,052,000 円
2023 159,963,000 円 159,963,000 円 134,209,451 円
2024 12,541,000 円 12,541,000 円 12,305,734 円
2025 164,011,000 円 164,011,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021157,242,000 円157,242,000 円124,819,000 円79.4%32,423,000 円2025年度シート
202220,814,000 円12,541,000 円12,541,000 円11,052,000 円88.1%1,489,000 円2025年度シート
2023159,963,000 円159,963,000 円159,963,000 円134,209,451 円83.9%25,753,549 円2025年度シート
202412,541,000 円12,541,000 円12,541,000 円12,305,734 円98.1%235,266 円2025年度シート
2025165,156,000 円164,011,000 円164,011,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 12,541,000 円 → FY2025 要求 165,156,000 円 → FY2025 当初 164,011,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 12,305,734 円(98.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 164,011,000 円 → FY2026 要求 126,794,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
12,541,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
12,541,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
12,541,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 12,541,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
12,305,734 円
執行率
98.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
235,266 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・医療機関等調査の有効回答率については、令和3年度は53.2%、令和5年度は52.2%と目標(55%)に近い数値を達成している。・療養費実態調査(及び令和5年度においては訪問看護療養費実態調査)については、調査対象の全ての保険者より調査票を収集し、集計結果については、計画どおりに公表又は報告を行った。
改善の方向性
引き続き、執行状況を踏まえた予算額の見直しを行うとともに、競争性のある契約を実施することにより適正な予算の執行に努める。また、有効回答率のさらなる増加に向けた措置を講じることとしたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
医療経済実態調査(医療機関等調査)に必要な経費であり、引き続き、実績等を踏まえて必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査の対象とした施設数を活動指標とする。(2年に1度の調査)[施設]0
アウトプット抽出した訪問看護療養費明細書及びレセプトデータの件数[件]00
アウトプット抽出した療養費支給申請書の件数を活動指標とする。[件]146000153000 104.79452
アウトカム・長期医療機関等調査は、医業経営等の実態を把握することを目的として実施するものであるため、調査の精度向上という観点で、有効回答率55%を目標とする。[%]00
アウトカム・長期調査の集計結果公表(公表回数/2年度)[件]00
アウトカム・長期調査結果の集計及び分析(年1回)[件]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
164,011,000 円
FY2026 概算要求
126,794,000 円
うち要望額
104,574,000 円
主な増減理由
医療機関等調査は、隔年で実施しているため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社イマージュ
令和6年度療養費等頻度調査入力等業務
10,104,600 円
B株式会社富士情報
療養費支給申請書の入力業務、及び入力業務に付随する業務
2,500,000 円
C全国健康保険協会
令和6年度療養費等の頻度調査抽出作業等
2,201,000 円