厚生労働省 / 保険局 / 医療課

医療指導監査官の活動に要する経費

予算事業ID 2288 前年度事業 開始 1979年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3,396 万円 のうち 2,668 万円(78.6%)を執行。不用相当額 728 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 3,396 万円、FY2026 概算要求は 3,681 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3,396 万円 → FY2025 当初 3,396 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

保険医療機関等を対象に、保険医療機関及び保険医療養担当規則等に定められている保険診療の取扱、診療報酬の請求について周知徹底し、保険診療の質的向上及び適正化を図る。

事業の概要

医療指導監査官の指導監査等に係る旅費、医療指導監査部門の職員が使用するマニュアル作成経費及び集団指導に係るeラーニングシステムの保守経費。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3,396 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3,396 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,668 万円 執行率 78.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 728 万円 現額の 21.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 3,681 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3,396 万円
歳出予算現額3,396 万円

使い道

執行額2,668 万円
不用相当額728 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 20,331,000 円 30,375,000 円 10,306,000 円
2022 31,598,000 円 31,598,000 円 23,300,000 円
2023 33,962,000 円 33,962,000 円 26,890,422 円
2024 33,962,000 円 33,962,000 円 26,683,877 円
2025 33,962,000 円 33,962,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202120,331,000 円30,375,000 円10,306,000 円33.9%20,069,000 円2025年度シート
202238,499,000 円31,598,000 円31,598,000 円23,300,000 円73.7%8,298,000 円2025年度シート
202333,962,000 円33,962,000 円33,962,000 円26,890,422 円79.2%7,071,578 円2025年度シート
202433,962,000 円33,962,000 円33,962,000 円26,683,877 円78.6%7,278,123 円2025年度シート
202533,962,000 円33,962,000 円33,962,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 33,962,000 円 → FY2025 要求 33,962,000 円 → FY2025 当初 33,962,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 26,683,877 円(78.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 33,962,000 円 → FY2026 要求 36,805,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
33,962,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
33,962,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
33,962,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 33,962,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
26,683,877 円
執行率
78.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
7,278,123 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
特定共同指導等について当初予定より指導対象医療機関件数が減少しているが、前年度より指導実績は増加しており妥当と考える。
改善の方向性
引き続き妥当な水準の執行に努めるとともに、必要に応じて予算要求の見直しを行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
保険診療の質的向上及び適正化を図るために必要な経費であるが、執行率が低調であるため、その要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット特定共同指導等の実施状況[機関]13789 64.9635
アウトプットeラーニングシステムの整備状況[件]11 100
アウトプット実施要領等の作成状況[部]800500 62.5
アウトカム・長期-
アウトカム・長期-
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
必要な予算額を確保し、適切な執行を行うとともに、執行率が向上するよう改善に努めることとする。
FY2025 当初予算(参考)
33,962,000 円
FY2026 概算要求
36,805,000 円
主な増減理由
eラーニングコンテンツの追加のため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B株式会社 阪急阪神ビジネストラベル
医療指導監査室が行う出張等における旅費の支払
13,882,505 円
A株式会社 ステージ
eラーニングシステムの保守運用等
9,282,900 円
D社会福祉法人 日本点字図書館
集団指導用の点字資料の印刷等
767,880 円
C社会保険診療報酬支払基金
次年度に指導を実施するためのデータ提供
749,430 円