厚生労働省 / 保険局 / 医療課

保険診療の効率化に関する調査検討費

予算事業ID 2291 前年度事業 開始 1998年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,304 万円 のうち 1,300 万円(99.7%)を執行。不用相当額 4 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,530 万円、FY2026 概算要求は 1,504 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,304 万円 → FY2025 当初 1,530 万円(+17.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

本事業は、入院基本料等の施設基準等の届出状況に関する基礎資料を作成する事業及び保険外併用療養である先進医療に関する事業(先進医療の保険導入に関する事業を含む)を実施することを通じ、保険診療の効率的な運用に寄与することを目的とする。

事業の概要

本事業は、保険診療の効率化に関する調査検討等を行う事業である。/実施内容は、①入院基本料等実態調査集計、②先進医療に関する支援業務、③先進医療実績調査集計業務、④先進医療承認申請書製本 の4つである。/このうち、①は平成10年度から実施。②、③及び④は平成24年度から実施。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,304 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,304 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,300 万円 執行率 99.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 4 万円 現額の 0.3%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,504 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,304 万円
歳出予算現額1,304 万円

使い道

執行額1,300 万円
不用相当額4 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 15,363,000 円 15,363,000 円 13,041,600 円
2022 15,363,000 円 15,363,000 円 11,888,030 円
2023 13,042,000 円 14,394,600 円 14,394,600 円
2024 13,042,000 円 13,042,000 円 13,002,000 円
2025 15,298,000 円 15,298,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202115,363,000 円15,363,000 円13,041,600 円84.9%2,321,400 円2025年度シート
202215,657,000 円15,363,000 円15,363,000 円11,888,030 円77.4%3,474,970 円2025年度シート
202315,363,000 円13,042,000 円14,394,600 円14,394,600 円100.0%0 円2025年度シート
202413,042,000 円13,042,000 円13,042,000 円13,002,000 円99.7%40,000 円2025年度シート
202515,298,000 円15,298,000 円15,298,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 13,042,000 円 → FY2025 要求 15,298,000 円 → FY2025 当初 15,298,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 13,002,000 円(99.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 15,298,000 円 → FY2026 要求 15,044,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
13,042,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
13,042,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
13,042,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 13,042,000 円(1件)、予備費等1 0 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
13,002,000 円
執行率
99.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
40,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業のうち、先進医療は、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療との併用を認めるものであり、また、入院基本料は診療報酬改定の議論に資するものであることから、国民のニーズが高い。また、本事業の成果は、診療報酬改定を実施するに当たっての基礎資料となるものとなっている。
改善の方向性
引き続き、各アクティビティについて、適正な予算執行に努め、取り組みを進めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
保険診療の効率的な運用のために必要な経費であり、引き続き、直近の実績等を踏まえて、必要な予算額を確保し、適切な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット施設基準等の届出状況の報告を行った施設数[件]200000200000 100
アウトプット先進医療会議の会議数を活動指標とする。[回]1211 91.66667
アウトプット先進医療の実績報告を行った施設数[件]20002000 100
アウトプット先進医療会議において承認された技術の件数を活動指標とする。[冊]209 45
アウトカム・長期調査の集計結果公表(公表回数/1年度)[件]11 100
アウトカム・長期
アウトカム・長期調査の集計結果公表(公表回数/1年度)[件]11 100
アウトカム・長期承認された技術の申請書に関する書面の一式の製本(製本回数/1年度)[件]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
15,298,000 円
FY2026 概算要求
15,044,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社セプコム
入院基本料等定例報告及び選定療養のデータ入力・集計業務
6,050,000 円
Bイーピーエス株式会社
先進医療会議における審査業務に関する支援
5,280,000 円
C富士テレコム株式会社
先進医療の実績報告に係る集計業務
990,000 円
D富士テレコム株式会社
患者申出療養の実績報告に係る集計業務
385,000 円
E宮嶋印刷株式会社
先進医療承認申請書製本
297,000 円