厚生労働省 / 保険局 / 総務課
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 3.7 億円 のうち 3 億円(79.8%)を執行。不用相当額 7,547 万円。
2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。
FY2025 当初予算は 3.8 億円、FY2026 概算要求は 3.9 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3.7 億円 → FY2025 当初 3.8 億円(+1.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
法律・政令等の法案の印刷及び制度改正資料を作成し、国民への制度改正内容等の周知の徹底、その他、保険局職員の円滑な事業遂行に資する事を目的とする。
・法律改正に係る法律案を作成し、印刷会社へ製本発注し、国会へ提出する。/・保険局が主催・主体となる検討会、有識者会議を開催し、制度の見直しにかかる議論を深める。/・地方厚生局に配置する保険医療機関の指導監査等を補助する賃金職員の処遇改善
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 394,485,000 円 | 386,219,000 円 | 225,079,000 円 |
| 2022 | 378,190,000 円 | 378,190,000 円 | 224,937,000 円 |
| 2023 | 375,378,000 円 | 355,009,239 円 | 346,585,855 円 |
| 2024 | 374,256,000 円 | 373,900,924 円 | 298,435,745 円 |
| 2025 | 380,922,000 円 | 380,922,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 394,485,000 円 | 386,219,000 円 | 225,079,000 円 | 58.3% | 161,140,000 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 378,456,000 円 | 378,190,000 円 | 378,190,000 円 | 224,937,000 円 | 59.5% | 153,253,000 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 349,895,000 円 | 375,378,000 円 | 355,009,239 円 | 346,585,855 円 | 97.6% | 8,423,384 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 374,256,000 円 | 374,256,000 円 | 373,900,924 円 | 298,435,745 円 | 79.8% | 75,465,179 円 | 2025年度シート(改訂) |
| 2025 | 400,882,000 円 | 380,922,000 円 | 380,922,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2024 当初 374,256,000 円 → FY2025 要求 400,882,000 円 → FY2025 当初 380,922,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 298,435,745 円(79.8%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」
FY2025 当初 380,922,000 円 → FY2026 要求 391,041,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 法律・政令案の印刷件数[件] | 4 | 0 | — |
| アウトカム・長期 | - | — | — | — |
| C | 地方厚生局 地方厚生局への振替 | 209,878,094 円 |
|---|---|---|
| D | 社会保険医療指導員の処遇改善に要する経費等 人件費、職員旅費等 | 209,878,094 円 |
| A | 有限会社タケマエほか 消耗品費、通信運搬費等 | 85,546,353 円 |
| B | 委員 諸謝金、委員等旅費 | 3,011,298 円 |