厚生労働省 / 保険局 / 総務課

医療保険制度改正経費

予算事業ID 2292 前年度事業 開始 1970年度 主要経費: その他の事項経費、生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.7 億円 のうち 3 億円(79.8%)を執行。不用相当額 7,547 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 3.8 億円、FY2026 概算要求は 3.9 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3.7 億円 → FY2025 当初 3.8 億円(+1.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

法律・政令等の法案の印刷及び制度改正資料を作成し、国民への制度改正内容等の周知の徹底、その他、保険局職員の円滑な事業遂行に資する事を目的とする。

事業の概要

・法律改正に係る法律案を作成し、印刷会社へ製本発注し、国会へ提出する。/・保険局が主催・主体となる検討会、有識者会議を開催し、制度の見直しにかかる議論を深める。/・地方厚生局に配置する保険医療機関の指導監査等を補助する賃金職員の処遇改善

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3.7 億円 要求の 100%現額 3.7 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3 億円 執行率 79.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7,547 万円 現額の 20.2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 3.9 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3.7 億円
予備費等-35.5 万円
歳出予算現額3.7 億円

使い道

執行額3 億円
不用相当額7,547 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 394,485,000 円 386,219,000 円 225,079,000 円
2022 378,190,000 円 378,190,000 円 224,937,000 円
2023 375,378,000 円 355,009,239 円 346,585,855 円
2024 374,256,000 円 373,900,924 円 298,435,745 円
2025 380,922,000 円 380,922,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021394,485,000 円386,219,000 円225,079,000 円58.3%161,140,000 円2025年度シート
2022378,456,000 円378,190,000 円378,190,000 円224,937,000 円59.5%153,253,000 円2025年度シート
2023349,895,000 円375,378,000 円355,009,239 円346,585,855 円97.6%8,423,384 円2025年度シート
2024374,256,000 円374,256,000 円373,900,924 円298,435,745 円79.8%75,465,179 円2025年度シート(改訂)
2025400,882,000 円380,922,000 円380,922,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 374,256,000 円 → FY2025 要求 400,882,000 円 → FY2025 当初 380,922,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 298,435,745 円(79.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 380,922,000 円 → FY2026 要求 391,041,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
374,256,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
374,256,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-355,076 円
歳出予算現額
373,900,924 円
内訳(予算種別)
当初予算 374,256,000 円(5件)、予備費等1 -355,076 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
298,435,745 円
執行率
79.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
75,465,179 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
各経費の必要性を検証の上、真に必要な場合のみ印刷の発注や外部借り上げを行い、コスト削減に努めた。
改善の方向性
今後も各経費の必要性を精査し、適切な予算執行に努めたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
法律・政令等の法案の印刷及び制度改正資料を作成するために必要な経費であるが、執行率が低調であるため、要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット法律・政令案の印刷件数[件]40
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めるとともに、執行率が低調に推移している要因を分析し、改善に努める。
FY2025 当初予算(参考)
380,922,000 円
FY2026 概算要求
391,041,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C地方厚生局
地方厚生局への振替
209,878,094 円
D社会保険医療指導員の処遇改善に要する経費等
人件費、職員旅費等
209,878,094 円
A有限会社タケマエほか
消耗品費、通信運搬費等
85,546,353 円
B委員
諸謝金、委員等旅費
3,011,298 円