厚生労働省 / 保険局 / 総務課

再審査事件等処理システムに要する経費

予算事業ID 2303 前年度事業 開始 2008年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 298 万円 のうち 142 万円(47.5%)を執行。不用相当額 157 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 298 万円、FY2026 概算要求は 298 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 298 万円 → FY2025 当初 298 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

社会保険審査会は、社会保険各法(健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等)に関する処分の再審査請求等に関する審査機関であり、その事務局である社会保険審査調整室は、すべての再審査請求事件のデータ管理のため、「再審査請求等事件管理システム」を構築し、また、事件に伴う訴訟を担当するなど、事務処理の効果的、効率的な遂行を図っている。// ※令和4年度から再審査事件等処理システムはデジタル庁へ移管

事業の概要

再審査請求事件等の処理経過等のデータ管理、統計資料の作成、裁決例の活用及び裁決集の作成や訴訟対応// ※令和4年度から再審査事件等処理システムはデジタル庁へ移管

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 298 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 298 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 142 万円 執行率 47.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 157 万円 現額の 52.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 298 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算298 万円
歳出予算現額298 万円

使い道

執行額142 万円
不用相当額157 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 10,350,000 円 9,697,000 円 7,626,000 円
2022 2,984,000 円 2,984,000 円 1,099,400 円
2023 2,984,000 円 2,984,000 円 1,111,186 円
2024 2,984,000 円 2,984,000 円 1,416,586 円
2025 2,984,000 円 2,984,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202110,350,000 円9,697,000 円7,626,000 円78.6%2,071,000 円2025年度シート
20222,984,000 円2,984,000 円2,984,000 円1,099,400 円36.8%1,884,600 円2025年度シート
20232,984,000 円2,984,000 円2,984,000 円1,111,186 円37.2%1,872,814 円2025年度シート
20242,984,000 円2,984,000 円2,984,000 円1,416,586 円47.5%1,567,414 円2025年度シート
20252,984,000 円2,984,000 円2,984,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,984,000 円 → FY2025 要求 2,984,000 円 → FY2025 当初 2,984,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,416,586 円(47.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,984,000 円 → FY2026 要求 2,984,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,984,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,984,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,984,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,984,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,416,586 円
執行率
47.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,567,414 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
これまでと同様、事業目的に沿った予算を執行している。なお、旅費については、裁判の状況によって出席状況が変わるものであるが、適切な執行をしている。
改善の方向性
毎年度目標に見合った実績を上げており、引き続き、適正に予算を執行していくよう努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
年度の再審査請求事件データを管理し、事務処理の効果的・効率的な遂行を図るために必要な経費と認められるが、執行率が低調であるため、要因を分析し、実績等を踏まえ、適切な予算額を確保すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット再審査請求等の処理件数及び裁決件数の公表回数[件]11 100
アウトカム・長期再審査請求事件の裁決件数[件]11061106 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
現時点で裁判などの対応状況を把握することが困難であるため、現状通りとしたい。
FY2025 当初予算(参考)
2,984,000 円
FY2026 概算要求
2,984,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大和綜合印刷株式会社
再審査請求の処理経過等のデータ管理、統計資料の作成、裁決例の活用等
1,036,750 円