厚生労働省 / 保険局 / 医療介護連携政策課

特定健診・保健指導における医療費適正化効果検証事業

予算事業ID 2309 前年度事業 開始 2015年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 8,927 万円 のうち 6,213 万円(69.6%)を執行。不用相当額 2,714 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1.7 億円、FY2026 概算要求は 1.7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 8,927 万円 → FY2025 当初 1.7 億円(+84.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

保険者や都道府県による予防・健康づくりと医療費適正化を推進するため、レセプトデータ、特定健康診査・特定保健指導データ等及びレセプトデータを活用して、特定健康診査・特定保健指導の医療費適正化効果等の検証や、医療費のNDBデータ等の都道府県への提供を実施する。

事業の概要

・特定健康診査及び特定保健指導について、NDBデータに格納されている情報を分析し、特定健康診査・特定保健指導の有効性等に係る検証を行う事業。/・都道府県における第4期医療費適正化計画のPDCA管理に資するよう、NDBデータ等を用いて、都道府県別のデータブックの作成及び特定健診・保健指導の実施状況に関する取りまとめを公表するための作成支援業務等を実施する事業。/【EBPMアクションプラン関連事業】

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8,927 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8,927 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6,213 万円 執行率 69.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,714 万円 現額の 30.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100〜755.6%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1.7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8,927 万円
歳出予算現額8,927 万円

使い道

執行額6,213 万円
不用相当額2,714 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 53,148,000 円 63,148,000 円 49,788,000 円
2022 68,148,000 円 68,148,000 円 64,286,000 円
2023 51,268,000 円 59,584,000 円 55,832,000 円
2024 89,268,000 円 89,268,000 円 62,129,000 円
2025 165,003,000 円 165,003,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202153,148,000 円63,148,000 円49,788,000 円78.8%13,360,000 円2025年度シート
202283,148,000 円68,148,000 円68,148,000 円64,286,000 円94.3%3,862,000 円2025年度シート
202369,148,000 円51,268,000 円59,584,000 円55,832,000 円93.7%3,752,000 円2025年度シート
202489,268,000 円89,268,000 円89,268,000 円62,129,000 円69.6%27,139,000 円2025年度シート
2025178,268,000 円165,003,000 円165,003,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 89,268,000 円 → FY2025 要求 178,268,000 円 → FY2025 当初 165,003,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 62,129,000 円(69.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 165,003,000 円 → FY2026 要求 165,003,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
89,268,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
89,268,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
89,268,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 89,268,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
62,129,000 円
執行率
69.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
27,139,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
各都道府県における第3期・第4期医療費適正化計画のPDCA管理等に資するよう、都道府県別のデータブック等を作成し提供することは、医療保険制度の持続可能性を高める観点から重要であり、国民のニーズがある。特定健康診査・特定保健指導の効果検証は全国規模で実施する必要があることから、国が主体的に取り組むべき事業である。全国規模で取り組む特定健康診査・特定保健指導の効果を検証することは重要であり、優先度の高い事業である。一般競争入札を行うことによりコスト削減に努めており、コスト水準は概ね妥当である。
改善の方向性
活動実績を踏まえ、引き続き適切に予算執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
特定健診等事業効果検証・医療費の地域差等の「見える化」及び医療介護情報連結による事業効果測定等調査研究等業に必要な経費であるが、執行率が低調であるため、その要因を分析し、改善を図ること。また、特定健診等事業効果検証及び医療費の地域差等の「見える化」等調査研究等業務一式については、一者応札となっていることから、その要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット作成するデータセットに含まれるファイル件数[回]347429 123.63112
アウトプット集計表及び分析結果作成件数[件]536 720
アウトカム・長期都道府県医療費適正化計画の策定数[件]4747 100
アウトカム・長期分析結果の公表について周知を行った保険者等関係団体数[件]968 755.55556

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
所見を踏まえ、執行率が低調となった要因を分析し、今後の検討課題とさせていただき、適切な執行に努めるとともに、一者応札の解消に向けて、公告期間の十分な確保や業者への更なる声かけ等の検討を行う。
FY2025 当初予算(参考)
165,003,000 円
FY2026 概算要求
165,003,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社三菱総合研究所
医療費適正化計画に向けた特定健診・特定保健指導に係るエビデンス評価のための分析等業務
33,998,000 円
B社会保険診療報酬支払基金
医療費適正化計画見直しに係る調査研究業務及びNDBデータベースを用いた集計・分析等業務
28,131,000 円