厚生労働省 / 保険局 / 医療介護連携政策課

医療介護総合確保促進会議に要する事業

予算事業ID 2310 前年度事業 開始 2015年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 363 万円 のうち 45 万円(12.4%)を執行。不用相当額 317 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 363 万円、FY2026 概算要求は 363 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 363 万円 → FY2025 当初 363 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを実現することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進することを目的とする。

事業の概要

医療介護総合確保促進会議に要する事業を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 363 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 363 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 45 万円 執行率 12.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 317 万円 現額の 87.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 363 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算363 万円
歳出予算現額363 万円

使い道

執行額45 万円
不用相当額317 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,625,000 円 2,662,000 円 700,000 円
2022 3,625,000 円 3,625,000 円 2,813,000 円
2023 3,625,000 円 3,625,000 円 1,029,319 円
2024 3,625,000 円 3,625,000 円 450,417 円
2025 3,625,000 円 3,625,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,625,000 円2,662,000 円700,000 円26.3%1,962,000 円2025年度シート
20223,625,000 円3,625,000 円3,625,000 円2,813,000 円77.6%812,000 円2025年度シート
20233,625,000 円3,625,000 円3,625,000 円1,029,319 円28.4%2,595,681 円2025年度シート
20243,625,000 円3,625,000 円3,625,000 円450,417 円12.4%3,174,583 円2025年度シート
20253,625,000 円3,625,000 円3,625,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 3,625,000 円 → FY2025 要求 3,625,000 円 → FY2025 当初 3,625,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 450,417 円(12.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 3,625,000 円 → FY2026 要求 3,625,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,625,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
3,625,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
3,625,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 3,625,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
450,417 円
執行率
12.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,174,583 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和4年度(令和5年3月)に総合確保方針の改正を行ったところであり、令和6(2024)年度は改正の必要性が生じなかったことから、地域医療介護総合確保基金の執行状況等の確認を行うために1回の開催をしたのみであったが、今後の総合確保方針の見直しに当たり、関係者の意見を反映する場として引き続き必要な会議である。
改善の方向性
引き続き適正な事務執行を行うとともに、前年度実績等を踏まえ予算の見直しを検討してまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外
推進チーム所見
事業内容の一部改善
地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するために必要な経費であるが、執行率が低調であるため、実績等を踏まえて適切な予算額に見直しを行い、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット開催回数[回]31 33.33333
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
今後、医療法等改正法案が提出され、同法案が成立した場合には総合確保方針を法改正内容に対応させる見直しの検討が必要となり、回数が増加する見込みである。そのため、必要な予算を確保するとともに、適正な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
3,625,000 円
FY2026 概算要求
3,625,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B公益財団法人全国市長会館、他
会議費(会場借料、水)、速記
227,617 円
A(委員等)委員、他
諸謝金 等
222,800 円