厚生労働省 / 保険局 / 医療課

患者申出療養費に関する経費

予算事業ID 2313 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 746 万円 のうち 746 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 722 万円、FY2026 概算要求は 722 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 700 万円 → FY2025 当初 722 万円(+3.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

本事業は、患者申出療養制度を円滑に運用することで、国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用できるようにし、通常の保険診療では治療が困難な患者のニーズに応えることを目的とする。

事業の概要

本事業は、患者申出療養制度を円滑に運用する事業であり、平成28年度から実施している。/実施内容は、①患者申出療養評価会議支援及び関連するデータベース更新、②相談員研修及び関連する会議支援業務、の2つである。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 700 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 700 万円 要求の 100%現額 746 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 746 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 722 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算700 万円
予備費等45.8 万円
歳出予算現額746 万円

使い道

執行額746 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 16,500,000 円 16,500,000 円 6,998,200 円
2022 10,000,000 円 10,000,000 円 7,189,398 円
2023 6,998,000 円 7,608,900 円 7,568,100 円
2024 6,998,000 円 7,455,800 円 7,455,800 円
2025 7,224,000 円 7,224,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202116,500,000 円16,500,000 円6,998,200 円42.4%9,501,800 円2025年度シート
202216,500,000 円10,000,000 円10,000,000 円7,189,398 円71.9%2,810,602 円2025年度シート
202310,000,000 円6,998,000 円7,608,900 円7,568,100 円99.5%40,800 円2025年度シート
20246,998,000 円6,998,000 円7,455,800 円7,455,800 円100.0%0 円2025年度シート(改訂)
20257,224,000 円7,224,000 円7,224,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 6,998,000 円 → FY2025 要求 7,224,000 円 → FY2025 当初 7,224,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 7,455,800 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 7,224,000 円 → FY2026 要求 7,224,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
6,998,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
6,998,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
457,800 円
歳出予算現額
7,455,800 円
内訳(予算種別)
当初予算 6,998,000 円(2件)、予備費等1 457,800 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
7,455,800 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
患者申出療養制度は、患者の申出を起点として、安全性・有効性等を確認しながら、身近な医療機関で迅速に先進的な医療を受けられるようにする制度であり、国民のニーズに応じた医療を提供することを目的としている。当該制度の円滑な運用に向け、本事業により、会議での検討を進めるに当たっての基礎資料となったり、相談員が迅速に患者の申出に対応出来るようにしたり、当該制度の広報の一環となったりしたことにより、患者申出療養制度の円滑な運用に寄与した。
改善の方向性
引き続き、アクティビティ①②について、適正な予算執行に努め、取り組みを進めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
患者申出療養制度を円滑に運用するために必要な経費であり、引き続き、実績等を踏まえて必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット患者申出療養評価会議の開催数を活動指標とする。[件]64 66.66667
アウトプット相談員研修及び関連する会議の開催数を活動指標とする。[件]21 50
アウトカム・短期患者申出療養制度の新規申請件数[施設]30
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
7,224,000 円
FY2026 概算要求
7,224,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A富士テレコム株式会社
患者申出療養における評価会議とデータベース等作成に関する支援
5,280,000 円
B株式会社ネットラーニング
患者申出療養制度に係る相談員研修等支援
2,175,800 円