厚生労働省 / 保険局 / 国民健康保険課

国保保健事業の健康づくり・医療費適正化に向けた調査・分析等事業

予算事業ID 2319 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4,594 万円 のうち 2,433 万円(53.0%)を執行。不用相当額 2,160 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 5,000 万円、FY2026 概算要求は 5,000 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 4,594 万円 → FY2025 当初 5,000 万円(+8.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

本事業では、保険者でこれまで実施されてきた予防・健康づくりの取組内容の調査・分析等を行い、これらの内容を踏まえ保険者における取組内容の課題を明確にする。また、その結果を踏まえて、健康づくりや医療費適正化に効果的な取組評価指標を整理し、今後の取組評価指標の見直しに活用すること及び保険者における取組の質を向上させる具体的な方策を検討することにより、地域における保健事業の取組の充実・質の向上を目指す。

事業の概要

レセプト情報・特定健診等情報(以下「NDB」という。)等を活用し、国民健康保険保健事業における予防・健康づくり及び医療介護連携の観点から、特定健診・特定保健指導等保健事業の評価のための調査分析等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4,594 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,594 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,433 万円 執行率 53.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,160 万円 現額の 47%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 99.7%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 5,000 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,594 万円
歳出予算現額4,594 万円

使い道

執行額2,433 万円
不用相当額2,160 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 17,197,000 円 17,197,000 円 15,950,000 円
2022 17,197,000 円 17,197,000 円 11,942,000 円
2023 17,197,000 円 17,197,000 円 13,829,240 円
2024 45,935,000 円 45,935,000 円 24,334,794 円
2025 50,001,000 円 50,001,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

事業名の変遷: 2024年度〜「国民健康保険における保健事業のあり方に関する調査研究等事業」 → 2025年度〜「国保保健事業の健康づくり・医療費適正化に向けた調査・分析等事業」

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202117,197,000 円17,197,000 円15,950,000 円92.7%1,247,000 円2025年度シート
202217,197,000 円17,197,000 円17,197,000 円11,942,000 円69.4%5,255,000 円2025年度シート
202317,197,000 円17,197,000 円17,197,000 円13,829,240 円80.4%3,367,760 円2025年度シート
202445,935,000 円45,935,000 円45,935,000 円24,334,794 円53.0%21,600,206 円2025年度シート
202550,001,000 円50,001,000 円50,001,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 45,935,000 円 → FY2025 要求 50,001,000 円 → FY2025 当初 50,001,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 24,334,794 円(53.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 50,001,000 円 → FY2026 要求 50,001,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
45,935,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
45,935,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
45,935,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 45,935,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
24,334,794 円
執行率
53.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
21,600,206 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業については、総合評価落札方式の実施により、事業内容や事業に要する経費の精査に努めている。昨年度は、低落札による履行審査が実施される結果となったため、委託内容が明確になるような適切な仕様書の作成に努める。
改善の方向性
各保険者の取組の底上げを図るため、レセプト情報等を活用し、国民健康保険保健事業における予防・健康づくり及び医療介護連携の観点から、特定健診・特定保健指導等保健事業の評価のための調査分析等を行いつつ、事業内容や事業の要する経費の精査に努めながら、引き続き保険者の取組が円滑に進むよう支援していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
保険者における予防・健康づくりやデータヘルスの取組を推進するために必要な経費であるが、執行率が低調であるため、その要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット有識者からの意見聴取回数[回]34 133.33333
アウトカム・短期データヘルス計画をホームページ等を通じて公表の上、これに基づき保健事業を実施している市町村数[件]17411735 99.65537
アウトカム・長期データヘルス計画に係る保健事業の実施・評価にあたり、都道府県や、地域の医師会等の保健医療関係者等を構成員とする委員会または協議会等の助言を得ている市町村数[市町村]17411735 99.65537

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
本事業については、総合評価落札方式の実施により、事業内容や事業に要する経費の精査に努めている。昨年度は、低落札による履行審査が実施される結果となったため、委託内容が明確になるような適切な仕様書の作成に努める。
FY2025 当初予算(参考)
50,001,000 円
FY2026 概算要求
50,001,000 円
うち要望額
50,001,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A委託事業者
調査・分析等の運営業務
24,334,000 円