厚生労働省 / 保険局 / 医療介護連携政策課

療養病床転換助成に必要な経費

予算事業ID 2326 前年度事業 開始 2008年度 終了予定 2025年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 9,711 万円 のうち 308 万円(3.2%)を執行。不用相当額 9,404 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 9,711 万円、FY2026 概算要求は 9,711 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 9,711 万円 → FY2025 当初 9,711 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、療養病床について、医療の必要度に応じた機能分化を推進し、患者の状態に即した医療・介護の機能分担を促進することを目的とする。

事業の概要

都道府県は医療療養病床を有する医療機関等から介護保険施設等への転換が進むよう、転換に必要な整備費用の一部を助成するとともに、国は都道府県に対し、負担割合に応じた交付金を交付する仕組みとしている。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 9,711 万円 要求の 94.2%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 308 万円 執行率 3.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 9,404 万円 現額の 96.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 9,711 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算9,711 万円
歳出予算現額9,711 万円

使い道

執行額308 万円
不用相当額9,404 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 232,000,000 円 232,000,000 円 103,110,000 円
2022 160,000,000 円 160,000,000 円 95,089,000 円
2023 103,110,000 円 103,110,000 円 94,811,000 円
2024 97,114,000 円 97,114,000 円 3,077,000 円
2025 97,114,000 円 97,114,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021232,000,000 円232,000,000 円103,110,000 円44.4%128,890,000 円2025年度シート
2022197,200,000 円160,000,000 円160,000,000 円95,089,000 円59.4%64,911,000 円2025年度シート
2023160,000,000 円103,110,000 円103,110,000 円94,811,000 円92.0%8,299,000 円2025年度シート
2024103,110,000 円97,114,000 円97,114,000 円3,077,000 円3.2%94,037,000 円2025年度シート
202597,114,000 円97,114,000 円97,114,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 97,114,000 円 → FY2025 要求 97,114,000 円 → FY2025 当初 97,114,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,077,000 円(3.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 97,114,000 円 → FY2026 要求 97,114,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
103,110,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
97,114,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
97,114,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 97,114,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,077,000 円
執行率
3.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
94,037,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、医療費の適正化及び医療を効率的に提供する体制の確保に資するものであり、国民や社会のニーズを反映している。都道府県への交付金を通じて、療養病床を再編成し、医療の必要度に応じた機能分化を推進していることから、本事業はその目標の達成手段として適切な事業である。
改善の方向性
本事業の活用により病床転換は進んでおり、事業終了年度まで引き続き継続して事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
令和7年度に事業の終了を予定しており、事業終了年度まで引き続き、実績等を踏まえて必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット交付先件数[件]64 66.66667
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
97,114,000 円
FY2026 概算要求
97,114,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県
補助金等交付
3,077,000 円
B社会医療法人仁寿会ほか
病床転換のための施設創設等工事費
3,077,000 円