厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 健康課

地域・職域連携推進事業費

予算事業ID 2328 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5,829 万円 のうち 5,793 万円(99.4%)を執行。不用相当額 36.3 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 5,832 万円、FY2026 概算要求は 5,687 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 5,829 万円 → FY2025 当初 5,832 万円(+0.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地域保健と職域保健の連携により、健康づくりのための健康情報の共有や、保健事業を共同実施するとともに、保健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用し、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整備することにより、特定健康診査の実施率の向上を目的とする。

事業の概要

広域的な地域・職域連携を図り、地域の実情に応じた協力体制を構築することによって生涯を通じ継続的な保健サービスを提供するため、都道府県単位または二次医療圏単位で地域・職域連携推進協議会を設け、管内の地域保健と職域保健が連携して実施する保健事業等について企画・立案・実施、評価等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,829 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 5,829 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,793 万円 執行率 99.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 36.3 万円 現額の 0.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 94.4%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 5,687 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算5,829 万円
歳出予算現額5,829 万円

使い道

執行額5,793 万円
不用相当額36.3 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 63,644,000 円 63,644,000 円 63,644,000 円
2022 58,292,000 円 58,292,000 円 57,251,000 円
2023 58,292,000 円 58,292,000 円 58,142,000 円
2024 58,292,000 円 58,292,000 円 57,929,000 円
2025 58,315,000 円 58,315,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202163,644,000 円63,644,000 円63,644,000 円100.0%0 円2025年度シート
202263,644,000 円58,292,000 円58,292,000 円57,251,000 円98.2%1,041,000 円2025年度シート
202358,292,000 円58,292,000 円58,292,000 円58,142,000 円99.7%150,000 円2025年度シート
202458,292,000 円58,292,000 円58,292,000 円57,929,000 円99.4%363,000 円2025年度シート
202558,315,000 円58,315,000 円58,315,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 58,292,000 円 → FY2025 要求 58,315,000 円 → FY2025 当初 58,315,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 57,929,000 円(99.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 58,315,000 円 → FY2026 要求 56,872,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
58,292,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
58,292,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
58,292,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 58,292,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
57,929,000 円
執行率
99.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
363,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
保健事業は、健康増進法や労働安全衛生法、健康保険法等に基づき行われているが、根拠法令によって目的や対象者、実施主体、事業内容がそれぞれ異なるため、地域保健と職域保健が連携し、健康情報と健康づくりのための保健事業を共有し、地域全体の健康状況の把握等を行うことが重要である。実施自治体数は高水準で横ばい状態にあることから、地域保健と職域保健連携の推進が図られていると考えられる。
改善の方向性
全国で積極的に事業が行われ、地域保健と職域保健の連携が推進されたと考えられる。今後は自治体に対し、より効果性の高い事業を行ってもらえるように周知をする必要があると考える。引き続き本事業の周知に努め、地域保健と職域保健の連携を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
地域保健活動を総合的かつ効果的に推進するために必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業実施自治体数[自治体数]6567 103.07692
アウトカム・短期地域・職域連携推進協議会の設置数[設置数]377356 94.42971
アウトカム・長期特定健康診査の実施率※2024年度実績は集計中[%]57.8

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
58,315,000 円
FY2026 概算要求
56,872,000 円
主な増減理由
統一単価による減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県 市町村
地域・職域連携推進事業の実施
57,929,000 円