厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 健康課

地域保健活動普及等経費

予算事業ID 2331 前年度事業 開始 1994年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.1 億円 のうち 6,308 万円(56.7%)を執行。翌年度繰越 2,492 万円、不用相当額 2,324 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 6,849 万円、FY2026 概算要求は 6,852 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 6,886 万円 → FY2025 当初 6,849 万円(−0.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域保健を担う機関の役割分担と連携を推進し、サービスの受け手である生活者個人の立場に立った地域保健対策の推進を図るため、地域保健対策の啓発普及、保健活動に関する事業の実施等、地域保健活動の充実強化を図る。

事業の概要

個々人の主体的な健康づくりへの取組を支援するための医療保険者との連携や、新たな健康課題に的確に対応できる保健活動の体制強化、特定保健指導機関における評価制度の実施に向けた検討等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8,633 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6,886 万円 要求の 79.8%現額 1.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6,308 万円 執行率 56.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,324 万円 現額の 20.9%翌年度繰越 2,492 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 40.3〜96.4%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 6,852 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6,886 万円
補正予算2,492 万円
前年度繰越1,747 万円
歳出予算現額1.1 億円

使い道

執行額6,308 万円
翌年度繰越2,492 万円
不用相当額2,324 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 67,636,000 円 67,636,000 円 42,964,294 円
2022 67,617,000 円 67,617,000 円 49,834,564 円
2023 68,848,000 円 86,313,000 円 46,551,518 円
2024 68,860,000 円 111,243,000 円 63,084,940 円
2025 68,494,000 円 93,412,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202167,636,000 円67,636,000 円42,964,294 円63.5%24,671,706 円2025年度シート
202267,617,000 円67,617,000 円67,617,000 円49,834,564 円73.7%17,782,436 円2025年度シート
202368,848,000 円68,848,000 円86,313,000 円46,551,518 円53.9%22,296,482 円2025年度シート
202486,325,000 円68,860,000 円111,243,000 円63,084,940 円56.7%23,240,060 円2025年度シート
202593,697,000 円68,494,000 円93,412,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 68,860,000 円 → FY2025 要求 93,697,000 円 → FY2025 当初 68,494,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 63,084,940 円(56.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 68,494,000 円 → FY2026 要求 68,519,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
86,325,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
68,860,000 円
補正予算
24,918,000 円
前年度繰越
17,465,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
111,243,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 24,918,000 円(1件)、当初予算 68,860,000 円(6件)、前年度から繰越し 17,465,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
63,084,940 円
執行率
56.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
24,918,000 円
不用相当額
23,240,060 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、地域保健を担う機関の役割分担と連携を推進し、サービスの受け手である生活者個人の立場に立った地域保健対策の推進を図るため、地域保健対策の普及啓発、保健活動に関する事業の実施等、地域保健活動の充実強化に資するための経費であり、国民の健康の保持増進につながるものであることから、引き続き実施すべきと判断するものである。また、課長級以上の統括保健師の割合は大きな変動がみられていないが、市区町村の統括保健師の配置割合は増加傾向にあることから、保健活動の資質向上に向けて、引き続き事業を進めていく。
改善の方向性
引き続き適正執行に努め事業を推進すべきと考えるが、新型コロナウイルス等の影響もあり保健師中央会議への参加者数は減少傾向にあったが、昨年度は対面開催となったが多くの参加者もいたため、引き続き保健師中央会議への参加呼びかけ等を積極的に行っていくこととする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
地域保健対策の啓発普及、保健活動に関する事業の実施等、地域保健活動の充実強化を図るために必要な事業であるが、成果実績が低調に推移している要因を分析し、執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査票の回収数[件]17881788 100
アウトプット保健師中央会議・研修受講者数[人]157147 93.63057
アウトカム・短期市区町村の統括保健師を配置している割合[%]10067.1 67.1
アウトカム・短期保健師中央会議参加者の事後アンケートの結果、「大変参考になった」「参考になった」の割合[%]10096.4 96.4
アウトカム・長期課長級以上の統括保健師の割合(課長級以上の統括保健師数/全統括保健師)[%]10040.3 40.3

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
今後の検討課題とさせていただき、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
68,494,000 円
FY2026 概算要求
68,519,000 円
主な増減理由
事業において作成し自治体及び保健所に配布しているリーフレットについて、配布先の数が減少したため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 8 / 8 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C公益社団法人日本看護協会
先駆的保健活動支援事業及び保健指導支援事業の実施
26,954,000 円
Dみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社ほか
産業保健に関わる保健師等の活動実態調査に係る委託費、役務費
25,575,144 円
G株式会社三菱総合研究所
自治体保健師のマネジメント能力向上のためのeラーニング開発
16,383,800 円
Bオムロプリント株式会社ほか
地域保健活動普及等事業の推進にかかる旅費、印刷・製本費等
7,839,750 円
F株式会社エスアイ総合研究所
市町村保健師管理者育成事業の実施
6,704,800 円
A富士テレコム株式会社
「保健師活動領域調査」に係るデータ回収・内容審査・修正・集計等業務
2,079,000 円
E株式会社ネットラーニング
保健師中央会議の運営
995,500 円
H株式会社ネットラーニング
健康危機における保健活動推進会議の運営
943,800 円