厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 総務課

保健衛生施設等施設・設備整備費補助金/(保健衛生施設等災害復旧費補助金含む)

予算事業ID 2334 前年度事業 開始 1978年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 93.4 億円 のうち 32.4 億円(34.7%)を執行。翌年度繰越 13.5 億円、不用相当額 47.4 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 65.1 億円、FY2026 概算要求は 66.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 64.1 億円 → FY2025 当初 65.1 億円(+1.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域住民の健康増進及び疾病予防・治療等に必要な施設及び設備整備の補助を行い、公衆衛生の向上に寄与することを目的としている。

事業の概要

地方公共団体等が設置する感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院、精神科病院等の保健衛生施設等の施設及び設備整備に要する経費を補助する。また、当該保健衛生施設等について、災害により発生した被害を復旧するために必要な経費を補助する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 65.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 64.1 億円 要求の 97.6%現額 93.4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 32.4 億円 執行率 34.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 47.4 億円 現額の 50.8%翌年度繰越 13.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 66.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算64.1 億円
前年度繰越29.3 億円
歳出予算現額93.4 億円

使い道

執行額32.4 億円
翌年度繰越13.5 億円
不用相当額47.4 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 6,207,586,000 円 12,594,142,000 円 3,164,637,000 円
2022 7,107,586,000 円 7,210,122,000 円 3,171,047,000 円
2023 6,141,586,000 円 6,587,562,000 円 3,164,252,000 円
2024 6,409,757,000 円 9,335,336,000 円 3,243,079,700 円
2025 6,509,757,000 円 7,860,461,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20216,207,586,000 円12,594,142,000 円3,164,637,000 円25.1%9,326,969,000 円2025年度シート
20226,465,000,000 円7,107,586,000 円7,210,122,000 円3,171,047,000 円44.0%3,593,099,000 円2025年度シート
20236,142,000,000 円6,141,586,000 円6,587,562,000 円3,164,252,000 円48.0%497,731,000 円2025年度シート
20246,569,000,000 円6,409,757,000 円9,335,336,000 円3,243,079,700 円34.7%4,741,552,300 円2025年度シート
20256,601,397,000 円6,509,757,000 円7,860,461,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 6,409,757,000 円 → FY2025 要求 6,601,397,000 円 → FY2025 当初 6,509,757,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,243,079,700 円(34.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 6,509,757,000 円 → FY2026 要求 6,611,612,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
6,569,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
6,409,757,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
2,925,579,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
9,335,336,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 2,925,579,000 円(1件)、当初予算 6,409,757,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,243,079,700 円
執行率
34.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
1,350,704,000 円
不用相当額
4,741,552,300 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
事業内容、規模等について、地方厚生(支)局及び本省担当課室において精査し、政策的な優先度を勘案の上、最も適切で効果的な保健衛生の構築を図ることができる施設・設備整備の補助となるよう調整しており、令和6年度においても適切に整備が実施されている。また、事業完了後は、地方厚生(支)局又は本省担当課で事業実績報告書の確認を行い、適切な予算執行が行われているかを確認しており、有効に活用されていると認識している。
改善の方向性
引き続き、各都道府県等の申請内容を精査し、適切に支出することによって、地域住民の健康増進及び疾病予防・治療等の推進を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
地域住民の健康増進及び疾病予防・治療等に必要な施設及び設備の整備のために必要な事業であるが、執行実績が低調となっている要因を分析し、執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット施設整備費補助金の交付件数※応募状況に応じて交付するため、当初見込みは前年の活動実績とする。[件]5644 78.57143
アウトプット設備整備補助金の交付件数※応募状況に応じて交付するため、当初見込みは前年の活動実績とする。[件]492426 86.58537
アウトカム・短期整備計画(各年度毎の工事進捗率)の到達件数[%]100100 100
アウトカム・長期整備計画通りに施設整備が完了した割合[%]100100 100
アウトカム・長期整備計画通りに設備整備が完了した設備数[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
来年度に向け引き続き執行率の改善を図るように検討して参りたい。
FY2025 当初予算(参考)
6,509,757,000 円
FY2026 概算要求
6,611,612,000 円
うち要望額
136,855,000 円
主な増減理由
次なる感染症危機時の発生時に備えた感染症指定医療機関等の保健衛生施設の機能・体制強化に係る経費の増のため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 9 / 9 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A厚生(支)局
交付(書類審査・交付決定)
2,481,356,000 円
E医療法人等
施設・設備整備費の支出
1,355,958,000 円
B認可法人等
施設・設備整備費の整備
761,723,000 円
C都道府県
施設・設備整備費の支出
629,339,000 円
D市町村等
施設・設備整備費の支出
486,059,000 円
G医療法人等
施設・設備整備費の支出
288,336,000 円
I医療法人等
施設・設備整備費の支出
13,622,000 円
F市町村等
施設・設備整備費の支出
12,264,000 円
H地方公共団体
施設・設備整備費の支出
3,371,000 円