厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / 総務課
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 93.4 億円 のうち 32.4 億円(34.7%)を執行。翌年度繰越 13.5 億円、不用相当額 47.4 億円。
2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。
FY2025 当初予算は 65.1 億円、FY2026 概算要求は 66.1 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 64.1 億円 → FY2025 当初 65.1 億円(+1.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
地域住民の健康増進及び疾病予防・治療等に必要な施設及び設備整備の補助を行い、公衆衛生の向上に寄与することを目的としている。
地方公共団体等が設置する感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院、精神科病院等の保健衛生施設等の施設及び設備整備に要する経費を補助する。また、当該保健衛生施設等について、災害により発生した被害を復旧するために必要な経費を補助する。
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,207,586,000 円 | 12,594,142,000 円 | 3,164,637,000 円 |
| 2022 | 7,107,586,000 円 | 7,210,122,000 円 | 3,171,047,000 円 |
| 2023 | 6,141,586,000 円 | 6,587,562,000 円 | 3,164,252,000 円 |
| 2024 | 6,409,757,000 円 | 9,335,336,000 円 | 3,243,079,700 円 |
| 2025 | 6,509,757,000 円 | 7,860,461,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 6,207,586,000 円 | 12,594,142,000 円 | 3,164,637,000 円 | 25.1% | 9,326,969,000 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 6,465,000,000 円 | 7,107,586,000 円 | 7,210,122,000 円 | 3,171,047,000 円 | 44.0% | 3,593,099,000 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 6,142,000,000 円 | 6,141,586,000 円 | 6,587,562,000 円 | 3,164,252,000 円 | 48.0% | 497,731,000 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 6,569,000,000 円 | 6,409,757,000 円 | 9,335,336,000 円 | 3,243,079,700 円 | 34.7% | 4,741,552,300 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 6,601,397,000 円 | 6,509,757,000 円 | 7,860,461,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」
FY2024 当初 6,409,757,000 円 → FY2025 要求 6,601,397,000 円 → FY2025 当初 6,509,757,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,243,079,700 円(34.7%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」
FY2025 当初 6,509,757,000 円 → FY2026 要求 6,611,612,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 施設整備費補助金の交付件数※応募状況に応じて交付するため、当初見込みは前年の活動実績とする。[件] | 56 | 44 | 78.57143 |
| アウトプット | 設備整備補助金の交付件数※応募状況に応じて交付するため、当初見込みは前年の活動実績とする。[件] | 492 | 426 | 86.58537 |
| アウトカム・短期 | 整備計画(各年度毎の工事進捗率)の到達件数[%] | 100 | 100 | 100 |
| アウトカム・長期 | 整備計画通りに施設整備が完了した割合[%] | 100 | 100 | 100 |
| アウトカム・長期 | 整備計画通りに設備整備が完了した設備数[%] | 100 | 100 | 100 |
| A | 厚生(支)局 交付(書類審査・交付決定) | 2,481,356,000 円 |
|---|---|---|
| E | 医療法人等 施設・設備整備費の支出 | 1,355,958,000 円 |
| B | 認可法人等 施設・設備整備費の整備 | 761,723,000 円 |
| C | 都道府県 施設・設備整備費の支出 | 629,339,000 円 |
| D | 市町村等 施設・設備整備費の支出 | 486,059,000 円 |
| G | 医療法人等 施設・設備整備費の支出 | 288,336,000 円 |
| I | 医療法人等 施設・設備整備費の支出 | 13,622,000 円 |
| F | 市町村等 施設・設備整備費の支出 | 12,264,000 円 |
| H | 地方公共団体 施設・設備整備費の支出 | 3,371,000 円 |