厚生労働省 / 健康・生活衛生局 / がん・疾病対策課

糖尿病の重症化・合併症の発症予防のための地域における診療連携体制推進に資する事業

予算事業ID 2346 前年度事業 開始 2011年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,370 万円 のうち 1,370 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,715 万円、FY2026 概算要求は 1,715 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,715 万円 → FY2025 当初 1,715 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

健康増進法を基本として、都道府県が策定する都道府県健康増進計画に基づき、地域の実情等を反映させた施策を実施することで、健康増進対策の推進を図ることを目的とする。

事業の概要

糖尿病診療管理拠点病院間の密接な連携を図り、地域における糖尿病診療情報の収集・診療支援等の調整を行うため、都道府県糖尿病連絡協議会を設置するとともに、関係機関等の連携推進や患者支援に携わる医療従事者の資質向上を図り診療連携体制等の構築を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,715 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,715 万円 要求の 100%現額 1,370 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,370 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 81.5%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,715 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,715 万円
予備費等-346 万円
歳出予算現額1,370 万円

使い道

執行額1,370 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 17,152,000 円 17,152,000 円 11,843,000 円
2022 17,152,000 円 12,152,000 円 11,528,000 円
2023 17,152,000 円 11,851,000 円 11,851,000 円
2024 17,152,000 円 13,696,000 円 13,696,000 円
2025 17,152,000 円 17,152,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202117,152,000 円17,152,000 円11,843,000 円69.0%5,309,000 円2025年度シート
202217,152,000 円17,152,000 円12,152,000 円11,528,000 円94.9%624,000 円2025年度シート
202317,152,000 円17,152,000 円11,851,000 円11,851,000 円100.0%0 円2025年度シート
202417,152,000 円17,152,000 円13,696,000 円13,696,000 円100.0%0 円2025年度シート(改訂)
202517,152,000 円17,152,000 円17,152,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 17,152,000 円 → FY2025 要求 17,152,000 円 → FY2025 当初 17,152,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 13,696,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 17,152,000 円 → FY2026 要求 17,152,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
17,152,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
17,152,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-3,456,000 円
歳出予算現額
13,696,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 17,152,000 円(1件)、予備費等1 -3,456,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
13,696,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
事業実施自治体は多くないものの、各自治体で実施されている事業数は多く、当該事業の実施への補助により、都道府県の糖尿病の重症化・合併症の発症予防を図るための診療連携体制の推進に資すると考えられるため、今後も事業を継続していく必要がある。
改善の方向性
事業完了後提出される事業実績報告書等で執行実態把握を行いつつ、これまでどおり今後も必要に応じ所要の予算を確保し、前年度以上の事業数の増加に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 今後の事業実施に際しても、引き続き適正な業務執行を行うこと。(寺田 麻佑)
推進チーム所見
現状通り
都道府県が策定する都道府県健康増進計画に基づく地域の実情等を反映させた施策の実施に必要な事業であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業実施した都道府県数[箇所]4715 31.91489
アウトカム・短期都道府県が実施する診療連携体制等の推進に資する事業数[件]6553 81.53846
アウトカム・長期糖尿病腎症の年間新規透析導入患者数(※令和11年度、令和15年度を目途に実績を算出予定。)[人]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
17,152,000 円
FY2026 概算要求
17,152,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県
都道府県健康対策推進事業
13,696,000 円