厚生労働省 / 大臣官房 / 厚生科学課

健康危機管理体制の整備

予算事業ID 2353 前年度事業 開始 1998年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.6 億円 のうち 2.4 億円(93.7%)を執行。翌年度繰越 669 万円、不用相当額 987 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1.8 億円、FY2026 概算要求は 2.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1.9 億円 → FY2025 当初 1.8 億円(−4.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

公衆衛生上の緊急事態やテロリズム等国民の生命、健康の安全を脅かす事態及び自然災害に対して迅速かつ適切に対処することを目的として、厚生労働省及び地域における健康危機管理体制等を整備する。

事業の概要

医薬品、食中毒、感染症、飲料水等により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務等を行うため、健康危機等が疑われる各種情報の収集・分析、並びに省内各部局間の横断的かつ緊密な連携及び短時間での的確な政策調整を行う。また、世界健康安全保障行動グループ(GHSAG)等の国際会議等に出席し、健康危機管理の向上及びテロ行為に対する準備と対処に係る各国との連携を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.5 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.9 億円 要求の 74.4%現額 2.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.4 億円 執行率 93.7%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 987 万円 現額の 3.8%翌年度繰越 669 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 72.2%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 2.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.9 億円
補正予算697 万円
前年度繰越6,498 万円
歳出予算現額2.6 億円

使い道

執行額2.4 億円
翌年度繰越669 万円
不用相当額987 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 192,000,000 円 184,000,000 円 122,236,083 円
2022 186,000,000 円 232,000,000 円 225,680,436 円
2023 200,580,000 円 263,634,650 円 186,060,139 円
2024 188,897,000 円 260,846,000 円 244,290,810 円
2025 180,013,000 円 292,386,682 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021192,000,000 円184,000,000 円122,236,083 円66.4%11,763,917 円2025年度シート
2022308,000,000 円186,000,000 円232,000,000 円225,680,436 円97.3%6,319,564 円2025年度シート
2023352,000,000 円200,580,000 円263,634,650 円186,060,139 円70.6%12,592,511 円2025年度シート
2024254,000,000 円188,897,000 円260,846,000 円244,290,810 円93.7%9,866,508 円2025年度シート
2025200,622,000 円180,013,000 円292,386,682 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 188,897,000 円 → FY2025 要求 200,622,000 円 → FY2025 当初 180,013,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 244,290,810 円(93.7%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 180,013,000 円 → FY2026 要求 279,111,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
254,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
188,897,000 円
補正予算
6,967,000 円
前年度繰越
64,982,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
260,846,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 188,897,000 円(6件)、第1次補正予算 6,967,000 円(3件)、前年度から繰越し 64,982,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
244,290,810 円
執行率
93.7%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
6,688,682 円
不用相当額
9,866,508 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度においては、当初の予定どおり健康危機管理調整会議を実施し、健康危機管理担当部局間の情報共有・連携強化を図った。
改善の方向性
医薬品、食中毒、感染症、飲料水等により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対し、厚生労働省及び地域において健康被害の発生予防、拡大防止、治療等を行うため、健康危険情報を活用するなど、日頃から省内各関係部局との間で健康危機管理調整会議を開催し、健康危機管理体制を整備してきたところである。引き続き健康危機管理事案に対し、迅速かつ適切に対応できるよう体制の整備を行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
一者応札となっている要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット健康危機管理調整会議の開催件数[回(月)]22 100
アウトカム・短期健康危機管理調整会議で共有された健康危機等における情報の数[件]5439 72.22222
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
一者応札となっている案件について、要因を分析し、年度内に改善を検討する。
FY2025 当初予算(参考)
180,013,000 円
FY2026 概算要求
279,111,000 円
うち要望額
97,778,000 円
主な増減理由
化学テロ等に備えて、化学災害・テロ対抗医薬品を国家備蓄しているところ、国内外の情勢や購入医薬品の薬価上昇に伴い、増額要求を行っている。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B会社A
医薬品買上等に必要な費用
192,545,000 円
A株式会社エーフォースほか
健康危機管理対策整備に必要な整備費等
19,374,000 円