国土交通省 / 水管理・国土保全局 / 水道事業課

水道施設整備事業調査費

予算事業ID 2374 前年度事業 開始 2004年度 主要経費: 公園水道廃棄物処理等施設整備費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.4 億円 のうち 3.3 億円(96.1%)を執行。不用相当額 1,314 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 7,500 万円、FY2026 概算要求は 7,500 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.4 億円 → FY2025 当初 7,500 万円(−46.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

水道施設についての危機管理体制、耐震化状況、施工技術の動向の実態把握、持続可能な水道の構築に関する調査等を行い、今後の水道事業のあり方についての検討に必要なデータを得る。

事業の概要

今後の水道施設のあり方について施策を進めるための検討に必要なデータを得るための調査等を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.4 億円 要求の 45.9%現額 3.4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3.3 億円 執行率 96.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,314 万円 現額の 3.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 94.2%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 7,500 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.4 億円
前年度繰越2 億円
歳出予算現額3.4 億円

使い道

執行額3.3 億円
不用相当額1,314 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 33,000,000 円 33,000,000 円 29,000,000 円
2022 33,000,000 円 33,000,000 円 27,600,000 円
2023 33,000,000 円 234,000,000 円 30,953,000 円
2024 139,000,000 円 339,970,000 円 326,834,426 円
2025 75,000,000 円 75,000,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202133,000,000 円33,000,000 円29,000,000 円87.9%4,000,000 円2025年度シート
202233,000,000 円33,000,000 円33,000,000 円27,600,000 円83.6%5,400,000 円2025年度シート
202333,000,000 円33,000,000 円234,000,000 円30,953,000 円13.2%2,077,000 円2025年度シート
2024303,000,000 円139,000,000 円339,970,000 円326,834,426 円96.1%13,135,574 円2025年度シート(改訂)
202579,000,000 円75,000,000 円75,000,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 139,000,000 円 → FY2025 要求 79,000,000 円 → FY2025 当初 75,000,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 326,834,426 円(96.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 75,000,000 円 → FY2026 要求 75,000,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
303,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
139,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
200,970,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
339,970,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 139,000,000 円(1件)、前年度から繰越し 200,970,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
326,834,426 円
執行率
96.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
13,135,574 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
水道施設の整備を適切に実施していくためには、効率的・体系的な管理手法の検討や施工技術の動向把握、水道施設の資産管理等に関する調査が不可欠であるため、事業内容は適切である。
改善の方向性
事業の目標を概ね達成できている。引き続き、適切な予算の執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
能登半島地震や八潮市の事故等を踏まえ、強靭で持続可能な上下水道を実現するための今後の取組の検討結果を適切に反映し、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査件数[件]512 240
アウトカム・長期耐震化計画策定率(耐震化計画策定水道事業者/すべての水道事業者)[%]74.470.1 94.22043

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
能登半島地震や八潮市の事故等を受けた有識者委員会での議論等も踏まえ、水道施設の耐震化・老朽化対策等を推進し、強靱で持続可能な水道システムの構築に向けて、必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
75,000,000 円
FY2026 概算要求
75,000,000 円
主な増減理由
当初予算額と同額

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会ほか
水道に関する調査検討業務等
271,740,000 円
C芦森工業(株)・アクアインテック(株)・(株)オール・管清工業(株)・(株)湘南合成樹脂製作所・大成ロテック(株)・中日コプロ(株)・中林建設(株)・(株)フソウ共同研究体ほか
水道に関する調査検討業務等
55,095,000 円
B国土技術政策総合研究所
水道に関する調査検討業務等
55,094,000 円