国土交通省 / 水管理・国土保全局 / 水道事業課

水道の基盤強化方策推進事業

予算事業ID 2378 前年度事業 開始 2018年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,000 万円 のうち 999 万円(99.9%)を執行。不用相当額 1.2 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 794 万円、FY2026 概算要求は 794 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,000 万円 → FY2025 当初 794 万円(−20.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

水道の基盤強化を推進するため、都道府県、水道事業者等の各種取組(資産管理、広域連携、官民連携等)の進捗状況を把握するとともに、先進・優良事例の横展開や、地域内の水道事業者等間の連携を促進する。また、取組が停滞している水道事業者等の抱える様々な課題について、要因の分析、水道の基盤強化に資する有効な対応策を検討するなど、水道事業者等の取組の加速化を図る。

事業の概要

継続的に、水道の基盤強化を推進するために必要な調査・検討等を行う。/・都道府県、水道事業者等における基盤強化に向けた取組(資産管理、広域連携、官民連携等)の進捗状況の調査、先進・優良事例及び課題の整理/・都道府県、水道事業者等への基盤強化方策に関する手引き等の情報提供/・先進・優良事例の情報共有、地域内の連携を図るための都道府県、水道事業者等の懇談会の開催/・都道府県、水道事業者等の取組の進捗を踏まえ、課題への対応策の検討、方策の追加・見直し等

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,200 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,000 万円 要求の 83.3%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 999 万円 執行率 99.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.2 万円 現額の 0.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 794 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,000 万円
歳出予算現額1,000 万円

使い道

執行額999 万円
不用相当額1.2 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 5,161,000 円 5,161,000 円 4,018,000 円
2022 5,066,000 円 15,066,000 円 14,303,000 円
2023 5,085,000 円 5,085,000 円 5,010,000 円
2024 10,000,000 円 10,000,000 円 9,988,000 円
2025 7,940,000 円 7,940,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20215,161,000 円5,161,000 円4,018,000 円77.9%1,143,000 円2025年度シート
20225,066,000 円5,066,000 円15,066,000 円14,303,000 円94.9%763,000 円2025年度シート
20235,085,000 円5,085,000 円5,085,000 円5,010,000 円98.5%75,000 円2025年度シート
202412,000,000 円10,000,000 円10,000,000 円9,988,000 円99.9%12,000 円2025年度シート
202510,000,000 円7,940,000 円7,940,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 10,000,000 円 → FY2025 要求 10,000,000 円 → FY2025 当初 7,940,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 9,988,000 円(99.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 7,940,000 円 → FY2026 要求 7,940,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
12,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
10,000,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
10,000,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 10,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
9,988,000 円
執行率
99.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
12,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、都道府県、水道事業者等の各種取組(資産管理、広域連携、官民連携等)の進捗状況を把握するとともに、先進・優良事例の横展開や、水道事業者等間の連携を促進するものであり、この事業を通じて、各水道事業者における水道の基盤強化が効果的に推進されるよう進める必要がある。
改善の方向性
引き続き、水道事業者等の各種取組の把握・周知等を行うことで、水道の基盤強化を推進していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
強靭で持続可能な水道を実現するための戦略的な資産管理や経営基盤強化のための広域連携等は重要な取組であり、横展開を加速するため、現場の課題に的確に対応した情報提供等ができるよう、必要な予算を確保し、より効果的・効率的な事業実施を図るべき。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット水道の基盤強化のための検討会等の数[回]55 100
アウトカム・長期水道事業ビジョン及び都道府県水道ビジョンの策定状況[%]100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
水道事業者等に対して、現場の課題に的確に対応した有効な情報提供が行えるよう、現場へのヒアリングの実施等といった改善を行うとともに、引き続き、必要な予算を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
7,940,000 円
FY2026 概算要求
7,940,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社日水コン
水道法に基づく「水道の基盤を強化するための基本的な方針」に掲げられた適切な資産管理や広域連携などの取組み状況及び課題を把握するとともに、水道事業等に関する昨今の課題に関する情報や技術的知見等を収集し、その結果の整理、更に取組みを推進するための方策の検討等を行う。
9,988,000 円