厚生労働省 / 医薬局 / 監視指導・麻薬対策課

麻薬取締部監察業務の充実強化

予算事業ID 2389 前年度事業 開始 2018年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 68.7 万円 のうち 30.1 万円(43.8%)を執行。不用相当額 38.6 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 68.7 万円、FY2026 概算要求は 68.7 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 68.7 万円 → FY2025 当初 68.7 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

平成29年4月に設置した「麻薬取締部監察官室」における監察により、取締りの透明性の確保と厳格な法令遵守の徹底を図る。

事業の概要

厚生労働省組織規則第708条に規定する麻薬取締部の所掌事務に関する以下の監察を行うとともに、捜査における非違行為、インシデントの未然防止のための業務を行う。/・定期自主点検/・通常監察/・緊急監察/・随時監察(フォローアップ監察)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 146 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 68.7 万円 要求の 47%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 30.1 万円 執行率 43.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 38.6 万円 現額の 56.2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 68.7 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算68.7 万円
歳出予算現額68.7 万円

使い道

執行額30.1 万円
不用相当額38.6 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,462,000 円 1,462,000 円 662,580 円
2022 1,462,000 円 1,462,000 円 653,845 円
2023 1,462,000 円 1,462,000 円 649,250 円
2024 687,000 円 687,000 円 301,226 円
2025 687,000 円 687,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,462,000 円1,462,000 円662,580 円45.3%799,420 円2025年度シート
20221,462,000 円1,462,000 円1,462,000 円653,845 円44.7%808,155 円2025年度シート
20231,462,000 円1,462,000 円1,462,000 円649,250 円44.4%812,750 円2025年度シート
20241,462,000 円687,000 円687,000 円301,226 円43.8%385,774 円2025年度シート
2025687,000 円687,000 円687,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 687,000 円 → FY2025 要求 687,000 円 → FY2025 当初 687,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 301,226 円(43.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 687,000 円 → FY2026 要求 687,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,462,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
687,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
687,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 687,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
301,226 円
執行率
43.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
385,774 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
大麻事犯の検挙人員は、令和3年まで8年連続で増加し、令和5年には過去最多となっており、深刻な状況となっている。麻薬取締部による一層の取締体制の強化及び適正な取締体制の維持が必要である。このような中、麻薬取締官による取締りの法令遵守の徹底を図ることは必要不可欠であるため、引き続き監察を実施していく必要がある。
改善の方向性
本事業は、麻薬取締官が特別司法警察員として行う取締りの法令遵守の徹底を図るために必要なものであり、引き続き計画的な監察の実施に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
麻薬の取締りの透明性の確保と厳格な法令遵守の徹底を図るために必要な事業であるが、執行率が低調となっている要因を分析の上、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット各麻薬取締部(支所及び分室を含む)に対する通常監察の実施回数[回]33 100
アウトカム・短期各麻薬取締部(支所及び分室を含む)に対する緊急監察の実施回数(※)緊急監察の対象となる非違行為やインデントの発生を事前に予測することは困難であるため、当初見込みは便宜的に昨年度の実績値を流用。[回]33 100
アウトカム・長期-[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き計画的な監察を実施することにより、適正な執行に努めます。
FY2025 当初予算(参考)
687,000 円
FY2026 概算要求
687,000 円