厚生労働省 / 雇用環境・均等局 / 在宅労働課

家内労働安全衛生管理費

予算事業ID 2402 前年度事業 開始 1974年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,170 万円 のうち 633 万円(54.1%)を執行。不用相当額 537 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 1,117 万円、FY2026 概算要求は 1,098 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 1,170 万円 → FY2025 当初 1,117 万円(−4.6%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

家内労働をとりまく諸問題について、その実態の把握等を行い、災害防止並びに職業病の予防及び早期発見を図るため、家内労働安全衛生指導員による適切な安全衛生指導を行い、家内労働者の安全衛生管理体制の確立を図る。

事業の概要

家内労働者又は委託者(家内労働者に原材料等を提供し、物品の製造・加工等の仕事を直接委託する者)を対象に、都道府県労働局において委嘱された家内労働安全衛生指導員が、家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関する事項について必要な指導を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,170 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,170 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 633 万円 執行率 54.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 537 万円 現額の 45.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 109.1%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 1,098 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,170 万円
歳出予算現額1,170 万円

使い道

執行額633 万円
不用相当額537 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 12,092,000 円 12,092,000 円 7,448,179 円
2022 11,071,000 円 11,071,000 円 8,652,959 円
2023 12,707,000 円 12,707,000 円 7,148,117 円
2024 11,700,000 円 11,700,000 円 6,334,953 円
2025 11,166,000 円 11,166,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202112,092,000 円12,092,000 円7,448,179 円61.6%4,643,821 円2025年度シート
202211,071,000 円11,071,000 円11,071,000 円8,652,959 円78.2%2,418,041 円2025年度シート
202312,707,000 円12,707,000 円12,707,000 円7,148,117 円56.3%5,558,883 円2025年度シート
202411,700,000 円11,700,000 円11,700,000 円6,334,953 円54.1%5,365,047 円2025年度シート
202511,166,000 円11,166,000 円11,166,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 11,700,000 円 → FY2025 要求 11,166,000 円 → FY2025 当初 11,166,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 6,334,953 円(54.1%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2025 当初 11,166,000 円 → FY2026 要求 10,975,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
11,700,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
11,700,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
11,700,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 11,700,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
6,334,953 円
執行率
54.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
5,365,047 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度においては、都道府県労働局において、家内労働安全衛生指導員による個別指導を計画的に実施したこと等により、活動目標を上回る委託者、家内労働者等にアプローチすることができた。また、指導の結果改善の意向ありと回答した者の割合も目標を達成しており、本事業は有効に実施されていると考える。
改善の方向性
引き続き活動目標、成果目標が達成できるよう、効果的な指導を実施し、安全衛生に関する知識や労働災害防止対策の普及・定着に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
執行率を踏まえ、予算額の縮減を検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット訪問指導を行った家内労働者・委託者等数[件]700726 103.71429
アウトカム・短期指導の結果、改善の意向ありと回答した者/要改善事項があった者(委託者・家内労働者)[%]9098.2 109.11111
アウトカム・長期「安全衛生対策を実施している」と回答した者/危険有害業務を委託している委託者[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
家内労働安全衛生管理に係る庁費等について、執行状況を踏まえて見直し、対前年度比で減額して要求を行っている。
反映額(特別会計)
労働保険 労災勘定 191,000 円
FY2025 当初予算(参考)
11,166,000 円
FY2026 概算要求
10,975,000 円
主な増減理由
庁費ほか、使途別の執行見合いによる減。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大阪労働局ほか
家内労働安全衛生指導員による訪問指導の実施
5,904,000 円
B社会福祉法人東京コロニー
手帳「伝票式家内労働手帳(様式第1)」他3件の印刷発送
418,000 円