厚生労働省 / 労働基準局 / 労働衛生課

特定有害業務従事者の離職者特殊健康診断実施事業

予算事業ID 2412 前年度事業 開始 1972年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 12.5 億円 のうち 10.8 億円(86.5%)を執行。不用相当額 1.7 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 12.5 億円、FY2026 概算要求は 12.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 12.7 億円 → FY2025 当初 12.5 億円(−2.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

労働安全衛生法第67条に基づき、健康管理手帳を交付し、離職労働者の健康管理を行っているものであり、健康管理手帳所持者に対して、年2回(じん肺は1回)委託医療機関において健康診断を受診させることにより、離職労働者の健康管理の確保に資するもの。

事業の概要

石綿取扱い業務等に従事し、離職した労働者に対し、労働安全衛生法第67条に基づき、健康管理手帳を交付し、離職労働者の健康管理を実施する。/健康管理手帳保持者に対して、年2回(じん肺は1回)委託医療機関において健康診断を受診させ、離職労働者の健康管理の確保を行っている。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 12.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 12.7 億円 要求の 100%現額 12.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 10.8 億円 執行率 86.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.7 億円 現額の 13.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 95.1〜104.1%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 12.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算12.7 億円
予備費等-2,175 万円
歳出予算現額12.5 億円

使い道

執行額10.8 億円
不用相当額1.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,433,120,000 円 1,431,120,000 円 1,225,421,872 円
2022 1,302,820,000 円 1,276,820,000 円 1,148,025,780 円
2023 1,266,444,000 円 1,266,444,000 円 1,110,622,364 円
2024 1,274,354,000 円 1,252,608,000 円 1,083,107,477 円
2025 1,248,029,000 円 1,248,029,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,433,120,000 円1,431,120,000 円1,225,421,872 円85.6%205,698,128 円2025年度シート
20221,302,820,000 円1,302,820,000 円1,276,820,000 円1,148,025,780 円89.9%128,794,220 円2025年度シート
20231,266,444,000 円1,266,444,000 円1,266,444,000 円1,110,622,364 円87.7%155,821,636 円2025年度シート
20241,274,354,000 円1,274,354,000 円1,252,608,000 円1,083,107,477 円86.5%169,500,523 円2025年度シート(改訂)
20251,248,029,000 円1,248,029,000 円1,248,029,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,274,354,000 円 → FY2025 要求 1,248,029,000 円 → FY2025 当初 1,248,029,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,083,107,477 円(86.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 1,248,029,000 円 → FY2026 要求 1,230,026,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,274,354,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,274,354,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-21,746,000 円
歳出予算現額
1,252,608,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,274,354,000 円(3件)、予備費等1 -21,746,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,083,107,477 円
執行率
86.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
169,500,523 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
手帳所持者の高齢化に伴う持病等により既に病院にかかっている等から健診を希望しないとして受診率が減少したことから、執行率は90%を下回ったものの、成果実績及び活動実績は見込みどおりであり、健康管理手帳所持者が健康診断を受けられる環境を確保することは広く国民のニーズがあるため、引き続き本事業を実施する必要がある。
改善の方向性
予算が十分活かされるためには、受診率の向上を目指すことも重要であると考えられるため、今後も適切な受診勧奨等が図られるよう、健康診断機関とともにその手法を検討し、受診率の向上に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
成果実績が成果目標を下回った要因を分析し、事業内容の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット健康診断の案内通知の送付及び受診勧奨を行う都道府県数[都道府県]4747 100
アウトカム・短期健康管理手帳所持者の健康診断受診率[%]41.242.9 104.12621
アウトカム・長期健康管理手帳所持者の健康診断受診率 (健康診断受診者数/健康管理手帳所持者数)[%]45.142.9 95.12195

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
毎年、労働局から健診受診の案内を発出しているほか、手帳所持者の推移・受診率等を踏まえ目標は設定しているところ。その他、最近では近隣の都道府県の医療機関とも契約を結ぶことは可能であること等を示すなどしており、成果目標の達成につながるよう、手帳所持者が受診しやすい環境の整備について引き続き検討してまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
1,248,029,000 円
FY2026 概算要求
1,230,026,000 円
主な増減理由
委託事業の一部見直し等による減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県労働局に対する示達
健康診断の受診に係る案内通知や健診費用の支給事務等を実施
1,041,280,032 円
B特殊健康診断実施医療機関
石綿取扱業務等の有害業務に従事し、離職した労働者に対して健康管理手帳を交付し、当該手帳保持者に対して、健康診断を実施
1,041,279,592 円