厚生労働省 / 労働基準局 / 労災管理課

労災保険給付に必要な経費

予算事業ID 2448 前年度事業 開始 1947年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 7,708 億円 のうち 7,182 億円(93.2%)を執行。不用相当額 526 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 7,666 億円、FY2026 概算要求は 7,721 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 7,708 億円 → FY2025 当初 7,666 億円(−0.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

労災保険給付は、労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。また、業務災害については、労働基準法上の事業主の災害補償責任を担保することを目的とする。

事業の概要

被災労働者等に対する労災保険給付業務の実施事業/詳しくは事業概要URLのとおり

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7,682 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 7,708 億円 要求の 100.3%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 7,182 億円 執行率 93.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 526 億円 現額の 6.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 93.2%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 7,721 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算7,708 億円
歳出予算現額7,708 億円

使い道

執行額7,182 億円
不用相当額526 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 773,432,875,000 円 773,432,875,000 円 724,999,380,288 円
2022 764,558,448,000 円 764,558,448,000 円 714,355,563,960 円
2023 756,739,564,000 円 756,739,564,000 円 719,010,333,686 円
2024 770,764,412,000 円 770,764,412,000 円 718,154,374,832 円
2025 766,648,791,000 円 766,648,791,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021773,432,875,000 円773,432,875,000 円724,999,380,288 円93.7%48,433,494,712 円2025年度シート
2022777,212,720,000 円764,558,448,000 円764,558,448,000 円714,355,563,960 円93.4%50,202,884,040 円2025年度シート
2023757,144,017,000 円756,739,564,000 円756,739,564,000 円719,010,333,686 円95.0%37,729,230,314 円2025年度シート
2024768,208,120,000 円770,764,412,000 円770,764,412,000 円718,154,374,832 円93.2%52,610,037,168 円2025年度シート
2025764,928,493,000 円766,648,791,000 円766,648,791,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 770,764,412,000 円 → FY2025 要求 764,928,493,000 円 → FY2025 当初 766,648,791,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 718,154,374,832 円(93.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2025 当初 766,648,791,000 円 → FY2026 要求 772,054,622,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
768,208,120,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
770,764,412,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
770,764,412,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 770,764,412,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
718,154,374,832 円
執行率
93.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
52,610,037,168 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
労災保険給付は、労働者の業務上の事由、複数災害事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等について、被災労働者等に対して迅速かつ公平な保護をするため、必要な保険給付を行うものであり、引き続き所要額を確保する必要がある。令和6年度活動実績の支給件数は目標を下回ったものの、予算執行率は例年並みの水準であることから、計画どおりに事業を実施できている。
改善の方向性
令和6年度における長期アウトカムは、「執行実績を適切に予算に反映させる。」としていた。令和6年度の当該事業予算執行率は例年並みであるため、引き続き所用額を要求する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
活動実績が当初見込みを下回った要因を分析し、事業内容の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット保険給付支払件数[件]62473355861431 93.8229
アウトカム・長期成果目標を予算額、成果実績を実績額として設定する。[百万円]770764718154 93.1743

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
活動実績については、療養補償等給付など短期給付を受給する被災労働者等が想定より少なかったため当初見込みを下回ったものである。本経費は労働者が業務を原因として発生した傷病等に対して各種給付を行う性質であるため他律的な要因により増減する性質のものであるが、今後とも執行実績等を踏まえ適正に予算措置を行い、引き続き適切に事業を実施して参りたい。なお、支出実績等を踏まえ所用額の見直しを行ったものの、療養補償等給付の令和8年度所要見込みの増により所用額を増額の上概算要求をしている。
反映額(特別会計)
労働保険 労災勘定 9,150,576,000 円
FY2025 当初予算(参考)
766,648,791,000 円
FY2026 概算要求
772,054,622,000 円
主な増減理由
給付見込みの増による予算要求額増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A個人Aほか
年金等給付
461,936,371,923 円
B医療機関ほか
被災労働者等に必要な療養の給付等
256,218,002,909 円