厚生労働省 / 労働基準局 / 監督課

未払賃金立替払事務実施費

予算事業ID 2456 前年度事業 開始 1976年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 134 億円 のうち 133 億円(99.0%)を執行。不用相当額 1.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 151 億円、FY2026 概算要求は 155 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 111 億円 → FY2025 当初 151 億円(+36.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者について、その未払賃金の一部を事業主に代わって立替払することにより、労働者とその家族の生活の安定を図る。

事業の概要

未払賃金立替払事業は、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の8割を政府が事業主に代わって立替払するものである。立替払の対象となる賃金は定期賃金、退職手当である。/本事業は、労働保険特別会計労災勘定の社会復帰促進等事業として実施しており、立替払に必要な額を「未払賃金立替払事業費補助金」として独立行政法人労働者健康安全機構に交付している。労働者健康安全機構は、事業主より得た回収金と同補助金と併せ、立替払の原資として実施している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 111 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 111 億円 要求の 100%現額 134 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 133 億円 執行率 99.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.3 億円 現額の 1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 96.5%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 155 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算111 億円
補正予算23.6 億円
歳出予算現額134 億円

使い道

執行額133 億円
不用相当額1.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 22,188,497,000 円 22,188,497,000 円 3,024,775,154 円
2022 22,081,812,000 円 22,081,812,000 円 5,563,604,736 円
2023 11,410,709,000 円 11,410,209,000 円 10,317,000,271 円
2024 11,069,648,000 円 13,432,417,000 円 13,299,241,351 円
2025 15,060,093,000 円 15,060,093,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202122,188,497,000 円22,188,497,000 円3,024,775,154 円13.6%19,163,721,846 円2025年度シート
202222,081,812,000 円22,081,812,000 円22,081,812,000 円5,563,604,736 円25.2%16,518,207,264 円2025年度シート
202311,410,709,000 円11,410,709,000 円11,410,209,000 円10,317,000,271 円90.4%1,093,208,729 円2025年度シート
202411,069,648,000 円11,069,648,000 円13,432,417,000 円13,299,241,351 円99.0%133,175,649 円2025年度シート
202515,060,093,000 円15,060,093,000 円15,060,093,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 11,069,648,000 円 → FY2025 要求 15,060,093,000 円 → FY2025 当初 15,060,093,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 13,299,241,351 円(99.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 15,060,093,000 円 → FY2026 要求 15,533,065,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
11,069,648,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
11,069,648,000 円
補正予算
2,362,769,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
13,432,417,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 11,069,648,000 円(6件)、第1次補正予算 2,362,769,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
13,299,241,351 円
執行率
99.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
133,175,649 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
令和6年度においては、不備事案を除き、請求書の受付日から支払日までの期間について成果目標を達成しているため、事業は適正に実施されている。
改善の方向性
未払賃金の立替払業務の着実な実施のため、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めてまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット未払賃金立替払支払額[百万円]1204011046 91.74419
アウトカム・長期請求書の受付日から支払日までの期間[日]2019.3 96.5

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
未払賃金の立替払業務の着実な実施のため、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めてまいりたい。
FY2025 当初予算(参考)
15,060,093,000 円
FY2026 概算要求
15,533,065,000 円
主な増減理由
直近の執行実績が増加していること等から、未払賃金立替払の原資(補助金)を増額した。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A独立行政法人労働者健康安全機構
立替払の請求の受理・審査、立替払の決定・立替払賃金の送金、事業主に対する求償等に関する事務
12,062,312,000 円
B都道府県労働局への示達
倒産認定や未払賃金等の確認に係る調査等
1,233,969,000 円