厚生労働省 / 労働基準局 / 補償課

義肢等補装具費支給経費

予算事業ID 2459 前年度事業 開始 1950年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 36.2 億円 のうち 35.3 億円(97.6%)を執行。不用相当額 8,829 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 37.1 億円、FY2026 概算要求は 39.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 36.2 億円 → FY2025 当初 37.1 億円(+2.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

わが国が批准したILO第121号条約上の義務として、法律に定める保険給付の補完を目的として実施している。/傷病の治ゆ後に障害が残った被災労働者にあっては、両上下肢の亡失または機能障害により義肢その他の補装具等を必要とすることがあるため、これらの者の円滑な社会復帰の促進を図るため、義肢等補装具の購入等に要した費用を支給する。

事業の概要

義肢等補装具費支給対象者が、義肢等補装具業者との契約により義肢等補装具を注文、製作等した場合において、その費用を被災労働者又は委任された義肢等補装具業者に対し支給するもの。/また、義肢等補装具の採型等に要する旅費を支給するもの。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 36.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 36.2 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 35.3 億円 執行率 97.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 8,829 万円 現額の 2.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 119.8%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 39.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算36.2 億円
歳出予算現額36.2 億円

使い道

執行額35.3 億円
不用相当額8,829 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,144,697,000 円 3,144,697,000 円 3,111,834,350 円
2022 3,427,493,000 円 3,427,493,000 円 3,331,398,086 円
2023 3,430,069,000 円 3,430,069,000 円 3,369,967,472 円
2024 3,621,871,000 円 3,621,871,000 円 3,533,576,804 円
2025 3,710,687,000 円 3,710,687,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,144,697,000 円3,144,697,000 円3,111,834,350 円99.0%32,862,650 円2025年度シート
20223,427,493,000 円3,427,493,000 円3,427,493,000 円3,331,398,086 円97.2%96,094,914 円2025年度シート
20233,430,069,000 円3,430,069,000 円3,430,069,000 円3,369,967,472 円98.2%60,101,528 円2025年度シート
20243,621,871,000 円3,621,871,000 円3,621,871,000 円3,533,576,804 円97.6%88,294,196 円2025年度シート
20253,794,468,000 円3,710,687,000 円3,710,687,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 3,621,871,000 円 → FY2025 要求 3,794,468,000 円 → FY2025 当初 3,710,687,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,533,576,804 円(97.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 3,710,687,000 円 → FY2026 要求 3,911,656,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,621,871,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
3,621,871,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
3,621,871,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 3,621,871,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,533,576,804 円
執行率
97.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
88,294,196 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
労災保険制度において、本事業を含む社会復帰促進等事業は、保険給付と一体を成すものであり、国が実施すべき事業である。  本事業は、被災労働者等の円滑な社会復帰の促進を図るものであり、優先度が極めて高い事業であるため所要額を確保する必要がある。 令和6年度については、活動実績は見込みを下回ったものの、長期アウトカムについては目標を達成しており、概ね計画通りに事業を実施できている。
改善の方向性
引き続き、支給状況等を勘案し、予算要求を行うとともに、適切な事業を実施することとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
活動実績が当初見込みを下回った要因を分析し、事業内容の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット申請処理件数[件]1676615499 92.44304
アウトカム・長期申請から1か月以内に決定したものの割合(申請から決定までに要する期間が1か月以内の件数/申請件数)[%]8095.8 119.75

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
活動実績については、義肢等補装具の新規購入者及び再支給者に対する支給件数等を合計したものであるが、本事業の支給種目のうち、再支給者に対する義肢、車椅子などの支給件数が見込みを下回ったため、活動実績が見込み値を下回った。本経費は被災労働者の申請に基づき給付を行うものであり、活動実績については他律的な要因により増減する性質のものであるが、令和6年度に義肢等補装具費支給制度に関するパンフレットの内容を更新したため、こちらを活用の上、被災労働者に対して支給制度について積極的に説明等を行い、受給できる被災労働者に漏れなく行き渡るように努める。なお、義肢補装具費単価の高騰や支出実績等を踏まえ、所要額を増額の上概算要求を行うこととした。
FY2025 当初予算(参考)
3,710,687,000 円
FY2026 概算要求
3,911,656,000 円
主な増減理由
義肢等補装具費用の支給見込み増による予算要求額増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A川村義肢株式会社ほか
義肢の製作
2,966,632,785 円
B日本ウイール・チェアー株式会社ほか
車椅子の製作
376,332,247 円
C川村義肢株式会社ほか
その他の義肢等補装具の製作
185,956,627 円
D個人Aほか
義肢等補装具の採型等に必要な旅費の請求
3,577,794 円
E大和綜合印刷株式会社ほか
義肢等補装具費支給制度に関するパンフレット作成
1,077,351 円