厚生労働省 / 労働基準局 / 計画課

独立行政法人労働者健康安全機構施設整備に必要な経費

予算事業ID 2472 前年度事業 開始 2004年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 22 億円 のうち 18.7 億円(85.3%)を執行。翌年度繰越 1.9 億円、不用相当額 1.4 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 52.7 億円、FY2026 概算要求は 38.6 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 14.1 億円 → FY2025 当初 52.7 億円(+272.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

独立行政法人労働者健康安全機構の交付金施設等の施設整備及び機器整備に要する経費を補助することにより、労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置を適切かつ有効に実施し、職場における労働者の安全及び健康の確保を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業の概要

独立行政法人労働者健康安全機構の交付金施設等の施設整備及び機器整備に要する経費を補助する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 14.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 14.1 億円 要求の 100%現額 22 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 18.7 億円 執行率 85.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.4 億円 現額の 6.3%翌年度繰越 1.9 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 112.5%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 38.6 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算14.1 億円
補正予算7.3 億円
前年度繰越4,790 万円
歳出予算現額22 億円

使い道

執行額18.7 億円
翌年度繰越1.9 億円
不用相当額1.4 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,317,664,000 円 1,439,507,000 円 827,729,810 円
2022 1,824,689,000 円 2,392,234,000 円 2,016,842,340 円
2023 1,332,191,000 円 1,485,957,000 円 1,351,373,902 円
2024 1,413,406,000 円 2,195,269,000 円 1,871,774,385 円
2025 5,266,614,000 円 5,451,799,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,317,664,000 円1,439,507,000 円827,729,810 円57.5%44,232,190 円2025年度シート
20221,824,689,000 円1,824,689,000 円2,392,234,000 円2,016,842,340 円84.3%221,625,660 円2025年度シート
20231,332,191,000 円1,332,191,000 円1,485,957,000 円1,351,373,902 円90.9%86,685,098 円2025年度シート
20241,413,406,000 円1,413,406,000 円2,195,269,000 円1,871,774,385 円85.3%138,309,615 円2025年度シート
20251,057,980,000 円5,266,614,000 円5,451,799,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 1,413,406,000 円 → FY2025 要求 1,057,980,000 円 → FY2025 当初 5,266,614,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,871,774,385 円(85.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 5,266,614,000 円 → FY2026 要求 3,863,272,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,413,406,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,413,406,000 円
補正予算
733,965,000 円
前年度繰越
47,898,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,195,269,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 47,898,000 円(1件)、第1次補正予算 733,965,000 円(1件)、当初予算 1,413,406,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,871,774,385 円
執行率
85.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
185,185,000 円
不用相当額
138,309,615 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・計画に基づき工事や機器更新等を行っており、アウトカム指標501について目標を超える実績となっている。・技術審査会については、労働者健康安全機構本部にのみ設置されており、本部から「一般競争入札方式」、「公募型指名競争入札方式」若しくは「指名競争入札方式」又は「随意契約」により工事発注する案件が対象となるところ、令和6年度においては、本部による発注工事がなかったため、開催すべき案件が存在しなかったため、アウトカム指標301(技術審査会の実施)について、目標1件のところ実績が0件となっている。引き続き、開催が必要な案件があれば実施を行うこととする。
改善の方向性
引き続き、適正な調達を行うことによって、有効的かつ効率的な予算執行に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
一者応札となっている要因及び活動実績が当初見込みを下回った要因を分析し、事業内容の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット施設整備費補助金の執行額[円]21952690001871774385 85.26401
アウトカム・短期技術審査会の件数[件]10
アウトカム・長期交付金施設等の工事や機器更新等の実績件数[件]8899 112.5

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
一者応札について、公告期間の延長や入札参加資格要件の見直し等により改善に取り組む。
FY2025 当初予算(参考)
5,266,614,000 円
FY2026 概算要求
3,863,272,000 円
主な増減理由
交付金施設営繕費の減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 8 / 8 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A独立行政法人労働者健康安全機構
労災看護専門学校、治療就労両立支援センター、専門センター、労働安全衛生総合研究所、労災病院、本部運営、産業殉職者慰霊事業等の施設整備に係る支出/施設整備補助金の確定に伴う返還
1,871,774,000 円
D株式会社中電工ほか
専門センターの施設整備に係る支出
826,422,000 円
Fアニメイト株式会社ほか
労災病院の施設整備に係る支出
678,469,000 円
E西川計測株式会社ほか
労働安全衛生総合研究所の施設整備に係る支出
240,934,000 円
H厚生労働省
施設整備時補助金の確定に伴う返還
83,917,000 円
B株式会社共生ほか
労災看護専門学校の施設整備に係る支出
19,270,000 円
G日興電気通信株式会社ほか
本部運営、産業殉職者慰霊事業等の施設整備に係る支出
17,383,000 円
C山下医科器械株式会社
治療就労両立支援センターの施設整備に係る支出
5,379,000 円