厚生労働省 / 労働基準局 / 労働保険徴収課

労働保険料の返還等に必要な経費

予算事業ID 2478 前年度事業 開始 1972年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 478 億円 のうち 378 億円(79.1%)を執行。不用相当額 100 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 493 億円、FY2026 概算要求は 493 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 478 億円 → FY2025 当初 493 億円(+3.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料の精算等を適正に実施する。

事業の概要

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保険料精算による返還金等を、事業主からの請求に基づき支出するもの。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 478 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 478 億円 要求の 100.2%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 378 億円 執行率 79.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 100 億円 現額の 20.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 493 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算478 億円
歳出予算現額478 億円

使い道

執行額378 億円
不用相当額100 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 42,123,424,000 円 42,123,424,000 円 36,665,598,917 円
2022 41,444,831,000 円 41,444,831,000 円 34,587,041,760 円
2023 45,546,206,000 円 45,546,206,000 円 35,431,831,997 円
2024 47,832,184,000 円 47,832,184,000 円 37,816,796,000 円
2025 49,348,025,000 円 49,348,025,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202142,123,424,000 円42,123,424,000 円36,665,598,917 円87.0%5,457,825,083 円2025年度シート
202240,723,135,000 円41,444,831,000 円41,444,831,000 円34,587,041,760 円83.5%6,857,789,240 円2025年度シート
202343,759,878,000 円45,546,206,000 円45,546,206,000 円35,431,831,997 円77.8%10,114,374,003 円2025年度シート
202447,752,816,000 円47,832,184,000 円47,832,184,000 円37,816,796,000 円79.1%10,015,388,000 円2025年度シート
202548,694,338,000 円49,348,025,000 円49,348,025,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 47,832,184,000 円 → FY2025 要求 48,694,338,000 円 → FY2025 当初 49,348,025,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 37,816,796,000 円(79.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 49,348,025,000 円 → FY2026 要求 49,338,676,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
47,752,816,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
47,832,184,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
47,832,184,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 47,832,184,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
37,816,796,000 円
執行率
79.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
10,015,388,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
成果実績は目標を達成し、適切に事業が実施されている。
改善の方向性
引き続き、適切に事業を実施するとともに、適切な予算要求と予算執行に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 今後の事業実施に際して、引き続き適正な業務執行を行ってください。(橋爪 幸代)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
執行率を踏まえ、予算額の縮減を検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット保険料の精算による返還金及び過誤納に係る払戻金の支払実績[千円]4783218437816796 79.0614
アウトカム・長期返還等率:返還等額/適正な返還等請求額[%]100100 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
執行実績を踏まえ、積算方法の見直し等を検討し、執行率の改善に努める。なお、保険料返還金は、保険料収入に連動して一定率の返還が生じるものであり、令和8年度の保険料収入は前年度比較して増加する見込みであるため、全体としては増要求となっている。
FY2025 当初予算(参考)
49,348,025,000 円
FY2026 概算要求
49,338,676,000 円
主な増減理由
執行実績を踏まえた保険料返還金の減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県労働局に対する示達
保険料返還金及び過誤納に対する払戻金の審査受付、支払い等
37,816,796,000 円
B事業主
保険料返還金及び過誤納に対する払戻金の受領
37,816,796,000 円