厚生労働省 / 職業安定局 / 総務課

求人確保・求人者指導援助推進費

予算事業ID 2521 前年度事業 開始 2011年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 40.4 億円 のうち 39.6 億円(98.2%)を執行。不用相当額 7,365 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 42.1 億円、FY2026 概算要求は 46.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 39.2 億円 → FY2025 当初 42.1 億円(+7.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

求職者に適合する求人を積極的に確保するのみならず、求人の充足に向けて求職者が応募しやすい求人内容の設定や求人条件緩和等の助言をきめ細かく行うなどの求人充足サービスを実施し、求人者支援のさらなる充実を図る。

事業の概要

全国の主要なハローワークに「求人者支援員」を配置し、求人者に対して、求人充足に向けた以下のサービスを実施する。/①求人票の作成指導や求人条件の緩和指導/②事業者情報の収集と求職者への提供等による求人充足を図るためのきめ細かな相談・助言/③正社員求人をはじめとする求職者のニーズに応じた求人の確保/④労働市場や求職者ニーズ、各種助成金制度等に係る情報提供/また、未充足が長期化している求人事業所等に対して民間委託を活用した求人充足支援セミナーを実施し、求人充足支援の取組強化を図る。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 39.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 39.2 億円 要求の 100%現額 40.4 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 39.6 億円 執行率 98.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7,365 万円 現額の 1.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 113.3%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 46.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算39.2 億円
予備費等1.2 億円
歳出予算現額40.4 億円

使い道

執行額39.6 億円
不用相当額7,365 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 4,660,670,000 円 4,660,670,000 円 4,337,235,571 円
2022 3,925,865,000 円 3,925,865,000 円 3,659,424,957 円
2023 3,806,522,000 円 3,826,749,000 円 3,711,523,164 円
2024 3,922,610,000 円 4,037,610,000 円 3,963,964,370 円
2025 4,214,560,000 円 4,214,560,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20214,660,670,000 円4,660,670,000 円4,337,235,571 円93.1%323,434,429 円2025年度シート
20223,937,699,000 円3,925,865,000 円3,925,865,000 円3,659,424,957 円93.2%266,440,043 円2025年度シート
20233,806,522,000 円3,806,522,000 円3,826,749,000 円3,711,523,164 円97.0%115,225,836 円2025年度シート
20243,922,610,000 円3,922,610,000 円4,037,610,000 円3,963,964,370 円98.2%73,645,630 円2025年度シート(改訂)
20254,214,560,000 円4,214,560,000 円4,214,560,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 3,922,610,000 円 → FY2025 要求 4,214,560,000 円 → FY2025 当初 4,214,560,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,963,964,370 円(98.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 4,214,560,000 円 → FY2026 要求 4,684,498,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,922,610,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
3,922,610,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
115,000,000 円
歳出予算現額
4,037,610,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 3,922,610,000 円(6件)、予備費等1 115,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,963,964,370 円
執行率
98.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
73,645,630 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アウトプットとして設定した「開拓求人数」及び長期アウトカムとして設定した「求人者支援員1人当たりの開拓求人充足数」ともに目標を達成することができた。労働市場の適切な需給調整を進めるためには、求職者ニーズを踏まえた求人開拓や求人充足サービスを実施するとともに、併せて、求人内容に関する法令遵守の点検・指導、ハローワークの支援メニューや各種助成金制度の説明等も必要であることから、引き続き、国が実施すべき事業である。
改善の方向性
引き続き、求職者ニーズを踏まえた求人開拓や事業所情報の収集、求人条件の緩和指導、セミナーを通じた助言・情報提供など求人充足サービスの充実を図っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業の効果測定に伴い設定した各指標の目標値を上回る成果実績となっており、且つ事業実施に伴う予算執行も適当であると認められることから、引き続き必要な予算額を確保し、効果的な事業実施及び適正な執行管理に努めること。なお、次年度以降は、新たに短期アウトカムとして設定した「効果的な求人充足支援セミナーの実施」の指標における実績等も踏まえて、より効果的な事業実施のための効果検証に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット開拓求人数[人]11296621335999 118.26537
アウトカム・短期セミナー受講者のうち「役に立った」と回答した者の割合[%]
アウトカム・長期求人者支援員1人当たりの開拓求人充足数(開拓求人のうち充足した求人数/求人者支援員総数)[人]263298 113.30798

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
4,214,560,000 円
FY2026 概算要求
4,684,498,000 円
主な増減理由
人件費にかかる要求単価引き上げに伴う増事業所訪問で使用するレンタカー借上数の増に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京労働局ほか
求人者支援員の配置等
3,963,787,649 円